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老师:以前年度扣员工款, 借:应付职工薪酬 300元 贷:其他应付款 300元, 后发放时,做错了分录:又重新多做这笔分录。相当于多计提了300元,其他应付款也多记了300元。现在要做什么账务处理?

2023-11-13 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-13 16:16

借管理费用带应付职工薪酬,这个多了吗?如果是的话,借应付职工薪酬,借管理费用负数, 借其他应付款,贷应付职工薪酬。

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快账用户9114 追问 2023-11-13 16:18

就是借:应付职工薪酬 300元 贷:其他应付款 300元,做了2次

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齐红老师 解答 2023-11-13 16:21

那做相反的,借期贷其他应付款贷应付职工薪酬。

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快账用户9114 追问 2023-11-13 16:25

需要经以前年度损益吗?

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齐红老师 解答 2023-11-13 16:26

你好,不用的,这个不涉及到损益。

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快账用户9114 追问 2023-11-13 16:27

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-13 16:30

不用客气,工作愉快

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借管理费用带应付职工薪酬,这个多了吗?如果是的话,借应付职工薪酬,借管理费用负数, 借其他应付款,贷应付职工薪酬。
2023-11-13
借其他应付款贷,库存现金 借,库存现金贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬贷,利润分配,未分配利润 修改汇算清缴需要纳税调增。
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