借固定资产 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款30300 借管理费用保险5000,贷银行存款, 借管理费用汽车费,贷银行存款400

老师们,老板以公司的名义贷款购买了一部车。首付款从银行支付了85700.00元。拿到车的发票款为:241900.00元。接下来做哪些分录呢?往后支付贷款又怎么做分录呢?
老师 我们公司购买了辆车 车款加购置税是232168.15,首付给了3万,剩下的按揭,请问要怎么做账呢?
老师,公司5月份买的车辆保险、钱用银行存款支付的,6月份票才到达,怎么做账?
老师好,公司车辆购买车险2200元,其中车船税300元,未开票,保险发票上有注明,以银行存款支付。分录怎么做呢
老师,请问一下,我公司是汽车贸易公司,是一般纳税人,但是公司不销售汽车,客户买车由我公司与客户签订代购协议,客户的首付款跟汽车按揭款直接打到我公司账户上由我公司代付车款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接开机动车发票给客户,那我公司收到按揭款后,会计分录记:借:银行存款 贷:其他应付款-XX车款。支付车款时,记:其他应付款-XX车款 贷:银行存款。余下部分作为我公司收取的服务费,借:其他应付款-XX车款 贷:主营业收入 应交增值税 然后,我公司只需要交收取服务费的税就可以了,对吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
老师,这里固定资产计的是首付款的价值吗?
贷款部分怎么做呢
不是,固定资产是不含税的金额加上购置税。
借固定资产 应交税费、应交增值税进项, 贷银行 长期应付款。
好的,老师我刚刚看见流水的首付款和实际不一致,算了发现包含了一个价外费用进去,这个价外费用怎么处理呢
你好,这个价位费具体的是什么的?是这么值税的吗?
不是增值税,就一张单独的专票,写的机动车汽车价外费用
问我们老板,他也不清楚
这种可以怎么处理呢
你好,做管理费用,汽车费。
好的,我们这个首付款付了又退回,这个要怎么做账呢,只是首付款
退回来,借银行存款,贷预付账款。
付的时候呢,是做借:预付款 贷:银行存款 吗?
你好,可以的,可以这么做。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。