电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或作废申报,试一下。

老师,以前年度有张发票我作废了,可系统没有作废,增值税报表中已经申报了,企业所得税报表中没有申报,导致两个报表数字不对,今年税局让我修改了企业所得税报表,让我在企业所得税报表中先确认收入,也交了企业所得税税金和滞纳金,在让我把这张发票冲红,我开了冲红发票,现在申报过不去,怎么办
老师您好,请问21年4季度企业所得税A表填错了,可以进电子税务局系统里修改吗?
老师,公司从去年到现在都有开票,但是代账公司都是0申报的,现在把之前的账都补做好了,税务系统里面去年季度财务报表可以修改,但是年度不能修改了,企业所得税只能修改到最后一次申报的,这样的话之前的还要修改吗
老师 今天11月份在电子税务局上更正了21年企业所得税年度报表,账上也用以前年度损益调整调账了,那我下个季度申报企业所得税季度报表时,要修改期初数吗?
老师,想问一下,我季度财务利润表成本与季度企业所得税申报表成本不一致可以吗?现在我还能在电子税务局修改2022年度第四季度企业所得税申报表吗?
老师您好,一季度盈利所得税缴了6000, 二季度申报时发现一季度实际支付工资数据不对,更正了一下,更正后发现 系统自动带入上一年弥补亏损数据, 这样申报表税跟之前申报的数据不一样, 多交的税系统提示退款,如果申请退款,退款部分可以冲减之前计提的所得税费用吗?
你好,中级经济法,既然约定禁止转让,为什么转让合同有效?
老师,公司注销需要哪些材料?
个体户个税为啥分Ab表,怎么区分的
我电子税务局,三方协议签了,增值税扣款成功,个税系统,怎么扣不起个税
购入电饭锅、空气炸锅、冰箱做销售汽车的赠品,可以不分摊交易价格直接入销售费用吗?
请教你一个问题,我刚成立的企业,6月两张进项票,借:应交税费-待认证进项税额,7月初报6月的增值税勾选了这两张票,那么借应交税费进项税额,贷:待认证进项税额这笔分录是做到7月对吧,6月就没有应交税费应交增值税进项税额,那结转未交增值税就只有销项那个税额,7月实际扣缴税款又是抵扣了勾选的发票的,那不是6月账上未交和7月实缴对不上吗?是我哪里处理的不对
有些单位回款的时候会扣下一部分,不给了,这部分不给的回款先挂在应收账款,还是当月计入营业外支出?让开的收据是总金额的收据,实际付款是扣除一部分的回款。
一般纳税人,是专业分包的工程公司,可以开劳务发票3个点?
老师好,现在缴纳25年汇算企业所得税应该怎么记账
能查到前两年的吗,我刚试了一下好像没看到,现在不在电脑旁边
如果有的话,我应该怎么操作呢
我们这边能查得到,你是在电脑上申报的吗
我要查询税费申报及缴纳里面你截图,然后找所得税有一个年报。
这个调整以前年度企业所得税年报,是不是又要调整很多数据,我要修改设计的报表有哪些呢
你好,财务报表不用修改的,账务处理可以做到这个月。
账务处理做到这个月是什么意思?
你好,就是在这个月做账务处理啊,你不是需要修改账务处理吗?
我是要修改21年,和22年企业所得税年报,修改好,其他不用做处理,只要在这个月账务做处理是吗,那这个分录具体怎么做呀,就是我现在要调到给税务局交点税
你好,实际有业务的,不是虚增的,你纳税调增就是了,账上不用修改,调表不调账,这个就叫。
都是以前两年的是,我肯定是降低成本费用,才能增加税额啊,没有收入增加
你降低成本费用,账上不用做,因为你这实际已经支付了,如果你红冲的话,你支付的怎么做。
你纳税调增就是了,增加你的利润,减少你的成本费用,税法上不允许抵扣。账上正常做。
那我修改21企业所得税申报报表,那21年的季度预缴申报表需要做什么吗老师
你好,不修改不需要修改,因为你没有反结账修改呀。