就看你和法人之间具体的款项,业务内容。需要还给法人的就是其他应付,需要收回来的就是其他应收
老师,公司内部之间往来款,对方归还欠款,正常来说借银行存款,贷其他应收款,但是公司财务为了做账方便,就借银行存款,贷其他应付款,说是公司内部之间,请问这样做账合理吗?
老师,之前会计做账其他应付款-法人科目有包含报销的有包含法人和对公往来走账的,现在老板就是让分开来:分别为:其他应付款-法人银行往来,其他应付款-法人其他代垫款, 他本人和银行的往来按照利息来做账,是不是可以降低利润增加成本啊
老师,往来款若在贷方是 借:其他应付款 贷:银行存款 若往来款在借方 借:银行存款 贷:其他应收款 对吗?有点恍惚
老师,法人和公司之间的转账往来,一方是银行存款,另一方是其他应收款还是其他应付款?
公司内账股东之间用个人卡收款,然后个人卡之间往来款必须要做其他应收或应付吗,个人卡之间是否可以用一个银行存款科目,一方增加一方减少
老师,,我是施工方建筑业的账,现在甲方根据产值叫我开票300万,我票开好后钱怎么给我了,工程还在进行中,我需要把这个300确认收入吗
老师 我是总包施工方 合同价100万,分包有70万,我异地预交所得税是按照100万交,还是30万缴纳
老师,哪里可以导出员工社会保险参保证明?
老公司现在暂停经营,自然人电子税务局(扣缴端)里无任何信息,现在需要帮法人的信息填入自然人电子税务局里做0申报吗?或者要怎么做?
目前工资一个月35000,个税缴纳在10档,如何合理降低档缴纳个税
汇缴清缴问题 已经申报并缴纳税金。但是现在发现当时填报A105050表时,社保费那列没有填报。那怎么办呀?
我有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)
老师,我们企业捐赠商品,借:营业外支出贷:库存商品,需要缴税吗?我们捐赠的商品以什么价位转出
老师 截止到3.15净资产259万 截止到4.15净资产156万 少的一百来万咋减少的(资产包括平台的钱➕存货➕固定资产)
老师 老板给国外投资了100万 然后国外还欠老板利润107万 但是净资产才192万 通过这个能反应一个什么问题 这方面自己就不知道 这是什么原因导致的