账上做到什么科目就得填到什么项目里面才行。

老师,咱们在算所得税费用的时候是不是也把营业外收入和支出算里面了然后咱们申报企业所得税的时候得营业收入,和成本包括营业外收入和支出吗,包括税金及附加和期间费用吗
请问下不征收企业所得税的股息、红利,在填写所得税申报表的时候是吧这部分收入填写到第五行不征税收入里面么
报所得税的时候,可以把借给非金融机构的利息收入填列在营业收入里面么,做账的时候是放在财务费用下面的。报所得税的时候这样填就和申报增值税的收入额偏差不大了
老师22年度汇算清缴所得税申报表里面收入多填了和财务表一致多填了,但是增值税申报表年度和账上一致,这个现在税务让更正申报年度所得汇算清缴表里面的其他的时候可以一起将收入减少掉和增值税表一样吗?
老师22年度汇算清缴所得税申报表里面收入多填了和财务表一致多填了,但是增值税申报表年度和账上一致,这个现在税务让更正申报年度所得汇算清缴表里面的其他的时候可以一起将收入减少掉和增值税表一样吗?
老师,个体户查账征收的年度汇缴中的成本费用中的“税金”这项怎么填写?是按年度财务报表上的税金及附加这栏金额填写吗?
老师好!缓解社保压力有什么好的建议?
你好老师,现在电梯安装,怎么开票?这个公司只负责安装,不提供材料
个体户和个人独资企业需要实缴注册资本吗?
我们是小规模的公司。要开具一个点的发票12万,免税发票开了28万。请问如何交增值税?
25年的新办企业,12月利润表是亏损的,目前还没有做所得税汇算清缴,那26年一季度的利润表是盈利的,那26年一季度的所得税可以弥补亏损吗,如果做了汇算清缴之后,在申报一季度的所得税是否就可以享受弥补25年度的亏损?
卖农资的小规模纳税人供应商开的发票是几个点?
之前已入账未认证进项发票都记到待抵扣进项税额,今年想调整可以这么做分录吗?摘要:因会计科目使用规范调整,将应交税费-待抵扣进项税额余额转入应交税费-待认证进项税额 借:应交税费-待抵进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额
老师,自然人电子税务局扣缴端,密码登录是不是就不是个人名义登录
老师,我想问下对方给我开了3550元的材料发票,我只付了了3500元,剩下50不用付了,这个50怎么账务处理?
那又会被税务局说,增值税的收入和所得税的收入偏差超过1%了
这个是不会呀,你账上不就是这么做的吗?
虽然在财务费用下核算,但是还是要交增值税呀,所以增值税申报的收入和所得税填报的营收差别有点大,虽然可以解释,但是每次都要解释
但是你填到营业收入里面和你账上的对不上。
我想着税务口径的收入总额也包括这部分利息收入不是么
收入是包含,但是还是不建议该
好的好的
嗯,帮忙给个五星好评,多谢多谢