你好,同学 因为学员,你写的是一个月的7300,系统申报的是按照1-目前月份的累计收入,对应的税率计算

老师请问,假设A这个月工资收入5000,社保公司全交457,那么申报个人所得税的时候本期收入是按5000来申报还是按5457来申报?
老师一个人的工资假如是13000-5000-700社保=7300那个税税率不是应该是3%吗,为什么报税时候系统是按10%计算
就是申报系统的收入是应发=实发+社保,个税不能填列,但是账上的应发工资是实发+社保+个税,是这样吗?比如应发5000,社保300,个税100,申报的时候收入按多少填
老师,假如员工3月10日入职的。工资30000,应发工资是20689.66,3月暂无社保公积金等任何扣费。4月发放工资。是不是应该5月申报个税?个税为(20689.63➖5000✖️2)✖️3%=320.69元?
我们公司3月份成立,现给3月份工作的人员发工资,好多人工资都超过5000,按正常计算,应该交个税,可我预报个税系统报税时,显示累计扣除10000,然后基本都不用交税的,现在我发工资,到底是按正常计算预扣下个税,还是就按系统里的不扣个税?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
因为现在是累计计税法,计算个税
原来这样,累计计税还以为是汇算清缴时再用!那就是个税税率表现在不用做参考喽
就是平时各个月份,系统都是累计计算
好的,谢谢啦
不客气,同学,祝你工作顺利