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老师们好,我们公司是小规模物业公司,每个月支付电费时有部分是代收代付, 支付电费是:借:管理费用-水电费 借:其他应收款-水电费 贷:银行存款 那我们开出发票后,税费如何计提入账呢

2023-05-17 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-17 17:52

你好,既然是代收代付,这部分不需要开具发票啊 

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你好,既然是代收代付,这部分不需要开具发票啊 
2023-05-17
你好,同学。 你这处理没问题的,差额是放收入处理的
2020-12-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

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