您好,这个的话需要转出,做以前年度损益调整

自查发现去年有一笔收入未记账跟开票,当时也未收到采购,货已发出。采购发票今年5月30日才收到,请问今年怎么调整下账?
你好,我今年查账,查到2021年有一笔收入多记了,借,其他应付款,贷,主营业务成收入,这一笔错了,想问今年怎么调账,,,我把他红冲了,就这一笔不存在了,可以吗?
老师好:请问我去年有估计入账,成本按估计入账的数出库了,今年票来了,比去年的估计金额多了(就是少耗了),我今年得把去年少走的成本耗了,怎么走会计分录呢?
去年多计收入,今年查账查出来了,请问怎么弄,帐不平
去年多计收入,今年查账查出来了,请问怎么弄,帐不平
老师,保健品在国外上市,这个做账有什么区别
老师,请问同一个在工资发了一份工资还可以发一份劳务报酬的吗?
老师好,想问一下,当固定资产计提明细表已提完时,计提明细表中的累计折旧额=账面上的累计折旧额,对不
现在我遇到:2024 年开具的增值税专用发票,2026 年 6 月开具红冲,但增值税,附件税都已交,我这个月申报增值税就在收入及销项地方填负数,还需要填哪里
期初未缴税额(多缴为负数) 25 -11,253.31 -13,778.59 这个时什么意思
老师您好,A公司与B公司签订了一份服务合同,实际业务中应该A公司付款业务现在B公司代付款了,后续B公司给A付款时候将代付款扣除,想问老师发票,付款,协议等怎么处理比较合规
采购部还没有提交付款申请单,这些专票勾选平台上已经有了,一般是等采购部提交付款申请单下个月再抵扣,还是这个月直接勾选抵扣了
老师,我想问一下,公司员工受工伤,公司给的补贴需要申报个税吗
计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款;现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税三级科目借方余额,是累计计提全部的金额,说是这个三级科目月末余额为0,是中间有个分录没做吗?导致这个三级科目借方余额了嘛?
企业与专家签订劳务合同,4月的报酬5月份发放,应该在几月代扣代缴个税?
申报表和分录分别怎么处理
分录就是 借 以前年度损益调整——主营业务收入 应交税费 贷 应收账款 借 未分配利润贷 以前年度损益调整——主营业务收入 申报表的话,就是再本期开票收入的地方,填上负数的收入金额
就是,借:未分配利润 贷:主营业务收入(负数)这里的负数金额填到申报表?那税额怎么弄
负数了以后,税款就自动减少了,申报表