你好,当时的分录怎么做的?借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本带库存商品做的吗?

老师,我去年估价入库的成本估价少了,今年1月份正规发票回来了,我少估价的那部分怎么起分录呢,申报年报时可以扣除吗?
老师,就是我们这边去年暂估入账了20万,然后今年来发票来了21万比暂估大,这个会计分录要怎么写呀
去年暂估了库存,也结转了成本,今年发票到了只冲减去年的暂估的库存,按照发票重新入账了,请问今年是否还需要结转成本,暂估的金额比发票少1.65万
老师好:请问我去年有估计入账,成本按估计入账的数出库了,今年票来了,比去年的估计金额多了(就是少耗了),我今年得把去年少走的成本耗了,怎么走会计分录呢?
老师去年我有笔暂估金额少了,当时是借 库存商品50000贷 应付账款-暂估50000,今年1月票回来是56448,我今年应该怎么入账呢,麻烦老师把完整分录写一下,谢谢
公司的未分配利润老板要求不分配,继续投入周转使用,请问要计入哪些科目,怎么做分录?
老师好,同事报销的开公司房租发票所垫付的个税和房产税,该怎么入账(房东是个人,代开发票需公司自己承担税款)?
个体户利润总额208440交多少生产经营个人所得税?
老师,小规模账怎么做?有开出发票,没有成本票,还有就是要编制财务报表吗?
老师,请教下,公司出售旧车,发票怎么开法哈
新公司,2月份开始有业务了,但是没有人员发工资,自然人电子税务局需要申报个税么
老师,我们公司是一般纳税人,公司汽车加油,是否可以取得专用发票呢
老师,研发工时如何规范统计?有模板吗?
老师:第一次报税,税务打电话说所得税还有个B表没报,是在哪里,我没找到
原本应收电费67572.77元,后面给补帖了6990.29元,充电服务费17475.68元,合计应收85048.45元,最终合计只收78058.16元,开票金额是78058.16。但是在上个月确认未开票收入是全额85048.45,没有扣除补贴款的。老师 这个月已按78058.16开票给客户了,税率13%,请问这个怎么做这笔业务的分录
老师:是这么做的,但来票了,我就都冲回了,现在就是估少了,也就是去年成本走少了,今年把去年少耗的成本耗掉,怎么走会计分录?
都冲回了,怎么充的,是在今年充的吗?
是呀,就把去年估计是数量,金额用红字一点不差冲的呀。
那不对,已经跨年了,你应该是借应付账款贷库存商品 借库存商品贷以前年度损益调整,这个才是红冲的。
你再做一个借库存商品,贷应付账款,借以前年度损益调整待库存商品,这个就是完整的了。
老师:我有点蒙,麻烦你能举例那个是冲去年的,那个是今年入库的吗
借应付账款贷库存商品100 借库存商品贷以前年度损益调整,100这个才是红冲的 你再做一个借库存商品,120贷应付账款, 借以前年度损益调整 贷库存商品120
老师:那以前年度损益调整应该是平的,应付账款也应该是平的,是不是还得做个分录啊?
你好,你需要支付的借应付账款,贷银行存款202。
借应付账款,贷银行存款120。
老师:我估计调账也不用银行存款啊?
那你当时支付了吗?可是你没有跟我说支付了呀。还有如果你支付的一样,你暂估和收到的发票肯定是一样的吧。
借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本带库存商品做的吗? 这里当时做的时候,你也不应该是借库存商品贷应付账款,应该是借库存商品贷银行存款吧。
老师:估的少,回来的多,回来票不就支付了吗?就是把回来多的金额这月耗就可以了。
好,可以的啊,没有问题的。
老师:我这么做分录可以吗? 借:以前年度损益调整 贷:库存商品 借:利润分配 贷:以前年度损益调整
你好,这个是结转发票的成本 第二个是结转以前年度损益调整,让他没有余额。
是呀老师我这么做可以吧!
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。