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老师好:请问我去年有估计入账,成本按估计入账的数出库了,今年票来了,比去年的估计金额多了(就是少耗了),我今年得把去年少走的成本耗了,怎么走会计分录呢?

2023-04-06 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 13:21

你好,当时的分录怎么做的?借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本带库存商品做的吗?

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快账用户3837 追问 2023-04-06 13:25

老师:是这么做的,但来票了,我就都冲回了,现在就是估少了,也就是去年成本走少了,今年把去年少耗的成本耗掉,怎么走会计分录?

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齐红老师 解答 2023-04-06 13:28

都冲回了,怎么充的,是在今年充的吗?

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快账用户3837 追问 2023-04-06 13:30

是呀,就把去年估计是数量,金额用红字一点不差冲的呀。

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齐红老师 解答 2023-04-06 13:34

那不对,已经跨年了,你应该是借应付账款贷库存商品 借库存商品贷以前年度损益调整,这个才是红冲的。

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齐红老师 解答 2023-04-06 13:34

你再做一个借库存商品,贷应付账款,借以前年度损益调整待库存商品,这个就是完整的了。

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快账用户3837 追问 2023-04-06 13:46

老师:我有点蒙,麻烦你能举例那个是冲去年的,那个是今年入库的吗

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齐红老师 解答 2023-04-06 13:47

借应付账款贷库存商品100 借库存商品贷以前年度损益调整,100这个才是红冲的 你再做一个借库存商品,120贷应付账款, 借以前年度损益调整 贷库存商品120

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快账用户3837 追问 2023-04-06 14:01

老师:那以前年度损益调整应该是平的,应付账款也应该是平的,是不是还得做个分录啊?

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齐红老师 解答 2023-04-06 14:02

你好,你需要支付的借应付账款,贷银行存款202。

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齐红老师 解答 2023-04-06 14:02

借应付账款,贷银行存款120。

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快账用户3837 追问 2023-04-06 14:03

老师:我估计调账也不用银行存款啊?

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齐红老师 解答 2023-04-06 14:06

那你当时支付了吗?可是你没有跟我说支付了呀。还有如果你支付的一样,你暂估和收到的发票肯定是一样的吧。

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齐红老师 解答 2023-04-06 14:07

借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本带库存商品做的吗? 这里当时做的时候,你也不应该是借库存商品贷应付账款,应该是借库存商品贷银行存款吧。

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快账用户3837 追问 2023-04-06 14:09

老师:估的少,回来的多,回来票不就支付了吗?就是把回来多的金额这月耗就可以了。

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齐红老师 解答 2023-04-06 14:12

好,可以的啊,没有问题的。

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快账用户3837 追问 2023-04-06 14:15

老师:我这么做分录可以吗? 借:以前年度损益调整 贷:库存商品 借:利润分配 贷:以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2023-04-06 14:17

你好,这个是结转发票的成本 第二个是结转以前年度损益调整,让他没有余额。

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快账用户3837 追问 2023-04-06 14:18

是呀老师我这么做可以吧!

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齐红老师 解答 2023-04-06 14:25

可以的,可以这么做的。

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快账用户3837 追问 2023-04-06 14:25

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-04-06 14:30

不用客气,工作愉快。

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你好,当时的分录怎么做的?借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本带库存商品做的吗?
2023-04-06
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-03-13
你好好通过利润分配来做汇算清交的时候把没有发票的那一部分调整就行。
2020-12-30
你之前暂估做啥的 借其他应付款 等,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,冲掉多暂估部分
2020-12-29
您好,您红字冲回暂估分录,按正确金额重新入账即可
2022-02-04
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