你好,当时的分录怎么做的?借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本带库存商品做的吗?
老师,我去年估价入库的成本估价少了,今年1月份正规发票回来了,我少估价的那部分怎么起分录呢,申报年报时可以扣除吗?
老师,就是我们这边去年暂估入账了20万,然后今年来发票来了21万比暂估大,这个会计分录要怎么写呀
去年暂估了库存,也结转了成本,今年发票到了只冲减去年的暂估的库存,按照发票重新入账了,请问今年是否还需要结转成本,暂估的金额比发票少1.65万
老师好:请问我去年有估计入账,成本按估计入账的数出库了,今年票来了,比去年的估计金额多了(就是少耗了),我今年得把去年少走的成本耗了,怎么走会计分录呢?
老师,我想问一下去年12月份暂估了成本,今年发票回来了怎么做账啊?而且发票回来的金额少于预估的金额。
老师 从个体工商户变小规模公司的话 年营业额累计吗?
点击发票入账,就到了图片中的页面,请问接下来怎么操作入账
老师,公司去年11月申领的营业执照,一直没有申报税,这个要罚款吗
申报表中所有所得项目的收入额(应纳税所得额)不能为空,本就是零收入申报的,请问这是什么意思
一般纳税人,房产税和城镇土地税每个月都申报吗?
你好,现在有个问题!我们这边是全盘账,也只有一套账,但是因为业务原因,比如说当月的收入,跨年跨月开票的都有,所以按照每个月开票收入申报增值税就有点不好区分 所以,我们每个月都按照当月的主营业务收入申报税,比如说7月份开票收入自动弹出来50万,实际7月账面主营业务收入80万,我就会把30万计入未开票收入里面。每个月都是这样,按照实际账面主营业务收入申报税费,这样合理吗?
老师,我们公司是食堂收入,现在领导想核算单人用餐成本,应该从哪些思路入手?早餐和晚餐人数不固定,经常买的米和鸡蛋这类早餐也用,午餐也用,怎么核算
老师 我在一家汽贸公司刚上班,他们是手工账,我想用财务软件做账,可以从7月份开始用财务软件吗,还是必须得从1月就是年初开始做账
施工项目,如果甲方要开9个点的税,我们公司实际需要交多少点的税
误多开了一张发票,然后又红冲了,怎么做账?
老师:是这么做的,但来票了,我就都冲回了,现在就是估少了,也就是去年成本走少了,今年把去年少耗的成本耗掉,怎么走会计分录?
都冲回了,怎么充的,是在今年充的吗?
是呀,就把去年估计是数量,金额用红字一点不差冲的呀。
那不对,已经跨年了,你应该是借应付账款贷库存商品 借库存商品贷以前年度损益调整,这个才是红冲的。
你再做一个借库存商品,贷应付账款,借以前年度损益调整待库存商品,这个就是完整的了。
老师:我有点蒙,麻烦你能举例那个是冲去年的,那个是今年入库的吗
借应付账款贷库存商品100 借库存商品贷以前年度损益调整,100这个才是红冲的 你再做一个借库存商品,120贷应付账款, 借以前年度损益调整 贷库存商品120
老师:那以前年度损益调整应该是平的,应付账款也应该是平的,是不是还得做个分录啊?
你好,你需要支付的借应付账款,贷银行存款202。
借应付账款,贷银行存款120。
老师:我估计调账也不用银行存款啊?
那你当时支付了吗?可是你没有跟我说支付了呀。还有如果你支付的一样,你暂估和收到的发票肯定是一样的吧。
借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本带库存商品做的吗? 这里当时做的时候,你也不应该是借库存商品贷应付账款,应该是借库存商品贷银行存款吧。
老师:估的少,回来的多,回来票不就支付了吗?就是把回来多的金额这月耗就可以了。
好,可以的啊,没有问题的。
老师:我这么做分录可以吗? 借:以前年度损益调整 贷:库存商品 借:利润分配 贷:以前年度损益调整
你好,这个是结转发票的成本 第二个是结转以前年度损益调整,让他没有余额。
是呀老师我这么做可以吧!
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。