借:未分配利润 贷:应交税费-企业所得税

老师[玫瑰],可以向你请教下以前年度多计成本,现在做了以前年度损益调整,要补交往年所得税,如何补报呢?会计分录我知道,我只是不知道在哪里去申报这个补交的税?可以并入调整当年的所得税汇算时调增吗?应填在汇算哪张表的那个位置合适呢?谢谢,谢谢[玫瑰]
请教下老师,公司用的是2013小企业会计准则,每个季度预交的企业所得税如何写分录?汇算清缴之后补交的企业所得税又怎么写分录,谢谢
老师你好,公司补记以前年度收入,除了补交增值税,还要调整以前年度企业所得税申报表和年度企业所得税汇算清缴吗
请问,税局要求补缴2022年度汇算清缴,企业所得税5000元,该如何做账,完整的会计分录(含结转)是怎样的,谢谢!
老师好,现在补交以前年度的企业所得税,修改原来汇算清缴表补税时,请问如何记分录?谢谢!
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
补交以前年度个税,如何记分录啊
借:未分配利润 贷:应交税费-个税
老师,请问只要涉及到补以前年度的所得税、个税、增值税及附加税、房产税、印花税等,借方都是记未分配利润,对吗?谢谢!
是,借方都是记未分配利润
老师,请问补交的这部分税款在本年利润表中需要体现吗?谢谢
不需要 在本年利润中体现
那以前的利润不是多记了吗
可更正申报以前年度汇算清缴表
是的,是要去更正所得税汇算清缴表
以前的利润少了,除了体现在资产负债表,不需要体现在今年的利润表,对吗?
是,以前的利润少了,除了体现在资产负债表,不需要体现在今年的利润表
老师,因为补交以前年度的税金而产生的滞纳金,就需要体现在今年的利润表中,对吗
是,滞纳金,就需要体现在今年的利润表中