借:未分配利润 贷:应交税费-企业所得税

请教下老师,公司用的是2013小企业会计准则,每个季度预交的企业所得税如何写分录?汇算清缴之后补交的企业所得税又怎么写分录,谢谢
老师你好,公司补记以前年度收入,除了补交增值税,还要调整以前年度企业所得税申报表和年度企业所得税汇算清缴吗
请问,税局要求补缴2022年度汇算清缴,企业所得税5000元,该如何做账,完整的会计分录(含结转)是怎样的,谢谢!
老师好,现在补交以前年度的企业所得税,修改原来汇算清缴表补税时,请问如何记分录?谢谢!
老师好,一般纳税人补交以前年度的增值税,请问如何记分录?谢谢!
老师,100万的发票,部分红冲的话好还是全部红冲再开比较好,部分红冲是不是开票得写折扣率?这签订合同的话还显示折扣吗?
假如新来员工3月12号来的。公司平常周日单休,法定节假日正常放假。试用期一个月,试用期工资4000元,转正工资5000元。3月份来公司后未请假,4月份新员工全勤未请假。5月份员工请假2天,问5月份工资具体怎么算?应出勤多少天,实际出勤多少天?实际出勤天数怎么算的?谢谢你了
办贷款的时候,货币资金起初余额为400万,26年2月贷款了500万,如果想让现金流量表的经营性现金流为正数,则期末货币资金为900万,我们要贷款1000万,如果货币资金是900万,会不会太大了,不符合逻辑?
我们是一般纳税人 有进项发票 客户要求不开票要扣税点,几个点合适呢
请问,发生会议接待服务,服务时间是2026年03月,合同约定收款时间是2026年06月,那么纳税义务发生时间应该是什么时候?
提供给维修客户免费用餐、赠送客户眼罩、湿纸巾等,是否可以开具专票、抵扣进项税额?
员工乘坐的动车票可以开公司的名字吗? 公司员工报销个人名字的动车票,财务要求重新开公司的名字。
老师,你好,请教下开租赁发票的是不是小规模纳税人的话就5%税率,一般纳税人就9%?
提供给维修客户免费用餐、赠送客户眼罩、湿纸巾等,是否可以开具专票、抵扣进项税额?
老师,酒店内账怎么做
补交以前年度个税,如何记分录啊
借:未分配利润 贷:应交税费-个税
老师,请问只要涉及到补以前年度的所得税、个税、增值税及附加税、房产税、印花税等,借方都是记未分配利润,对吗?谢谢!
是,借方都是记未分配利润
老师,请问补交的这部分税款在本年利润表中需要体现吗?谢谢
不需要 在本年利润中体现
那以前的利润不是多记了吗
可更正申报以前年度汇算清缴表
是的,是要去更正所得税汇算清缴表
以前的利润少了,除了体现在资产负债表,不需要体现在今年的利润表,对吗?
是,以前的利润少了,除了体现在资产负债表,不需要体现在今年的利润表
老师,因为补交以前年度的税金而产生的滞纳金,就需要体现在今年的利润表中,对吗
是,滞纳金,就需要体现在今年的利润表中