打款时 挂其他应付款-代扣代缴社保 收到完税凭证,再冲减

请问公司一位员工在外地,请第三方公司代缴社保,按季度开票,应该怎么做账?分录怎么写
工资社保公积金是第三方代发,可否先结算费用再分配工资,我们公司是受托方的研发人员工资社保公积金分录如下: 1.结算第三方时 借:其他应付款-第三方 贷: 银行存款 有涉及服务费,分录(普票) 借:其他应付款-第三方 主营业务成本-服务费 贷:银行存款 分配时 借:主营业务成本-工资/社保/公积金 贷:应付职工薪酬-工资/社保/公积金 2、转出五险一金个人部分 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款-社保/公积金(个人) 应交税费-个税 3、第三方代缴、代发时 借:应付职工薪酬-工资(实发)/社保、公积金(公司部分) 其他应付款-社保、公积金(个人) 应交税费-个税 贷:其他应付款-第三方 鞋业对吗?
老师,我们公司委托第三方给员工发工资缴纳社保和公积金,个税也是由第三方代扣,给我们开的发票是劳务费、社会保险费及服务费,我该怎么做账吗?
老师,请教您一个问题,我们一部分员工是找第三方代缴的社保,就是我们转给第三方钱,第三方在给他们缴纳社保,但是工资是我们发放的,个税也是我们申报的,年报中的社保缴费基数包括第三方代缴纳的这些社保吗?
老师,其中一个员工是找第三方代缴纳的社保(我们给第三方钱,第三方缴纳),发工资的时候公司扣除个人缴纳的那部分社保,老师,计提工资,发放工资这位员工的分录怎么写,特别是扣除个人缴纳社保的分录?请老师写上二级科目
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩 电费 记在哪个科目下呢
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩电费记在哪个科目下呢
老板吃饭的餐费发票。他自己付的钱。这种。可以做 报销款吗
在四线城市做会计大概有多少钱?
老师,公司出售自产的大豆,属于免税农产品,大豆的成本没有成本发票,但实际发生,汇算清缴还用调增吗?
老师,安徽的会计继续教育在哪?
请老师写完整的分录,工资也是第三方发
你们是凭发票做账?那么不用体现工资和社保,直接挂应付账款
请写全部的分录,回答问题不要敷衍
我在问你呢?你们是凭发票做账?
我需要知道你们业务具体是怎么回事?收发票做账还是,对方仅仅是代付工资和社保?
我们把员工工资、社保、公积金的钱转给第三方,第三方给员工发工资、交社保和公积金,然后给我们开票
先打款 借:应付账款 贷:银行存款 后凭发票做账 借:成本费用科目 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
分录不用显示工资、社保、公积金科目吧,收到票直接走费用科目就可以?
你们是凭发票做账,不用体现那些