没事的,款到账就行了
所得税费用,要不要设二级科目,我们是合伙企业
你好!我们外帐5月份从记帐公司拿回来录期初余额是不是录本年累计数不是录5月底期末余额数
老师,请问,外账里,如果这个月成本费用过高,亏损过大,不想引起税务异常,计提的成本费用,可以下个月再结转成本吗?
产品推广入了主营业务成本可以吗? 需要什么证据链证明业务是真实的
就是我单位购进彩钢房,但是售出开票想开集装箱房,这样可以吗
你好,我想问下就是我们是个钢结构的注册的新公司,就是合同签的是179万,但是我开票40万,这次的印花税我如何报??
老师,我们建筑公司3月27成立公司,这个季度只有一笔业务,购买6260,销售10650,那么这属于买卖合同。建筑公司我看核定的税种里印花税旁边写的安装服务,那这个买卖我们需要交印花税吗
老师,公司刚开业三个来月,财务报表和季度所得税都0申报了可以吗?其实是有一些费用数据的
因管理不善丢失货物怎么账务处理呀
老师你好,我们在一个公司做表面处理,发票开的项目名称:“劳务”表面处理,规格型号软件方管 单位公斤 数量1050 金额等,请问老师这个怎么记账?分录怎么写?
是这样的老师,他那个款到账了,我那个款是报销员工购进货物就是购进货物的款的,嗯,就是说我们那个发票它可能是两种货物合成一种了,然后我比如说是a加b合到一起了,然后开的可能是a的内容,但是这个b吧,我们实际上也购进了嗯,就是发票单它不体现出b来,但是我们那个购进的那b的那个报销已经写了,嗯,我就想改成还给法人钱而不是报销
就是那个嗯那个b的那个购进款也不多,就几百块钱,然后我但是我给法人报销了,我就怕那个发票上开出去的那个我们开出去的发票上它不体现出币来,我就想把那个币给抹掉,但是我给报销给法人了,我能不能把那个改成还款给法人啊,正好公司里欠法人钱
不要在意那个备注,到账就行了。想法抹平就是
唉,老师你好,嗯,如果我要是不抹平的话,我把那个备注改成还款行吗?就是还款给法人那些钱
或者老师你看这样行吗?我们那个一开始我想的就写的就是报销给法人这个300多的购进款,然后我说再让法人退回这300多的购进款,这样行吗?
可以的,没问题的哈
好的,谢谢老师,老师您好,你看啊,我想问一个关于您这个工资发放的问题就是我10月份所属期的个税系统里申报了4000的工资,然后10月份记账系统里没有计提也没有发放,然后我跑到11月份的记账月份里,计提和发放,这样符合规定吗?然后后后后期的这些每个月的这个工资我都这样继续走下来可以吗?都按照这个模式走下来可以吗?违法吗?
不能那样子的,至少是计提的次月申报,不能提前
那个嗯他你看就是老师就是他11月份嗯补提和发放的话,他对这个整体也没有什么影响吧
拿1个月0申报就是了。不能那样做,不符合税法
好的老师,那您看就是说,嗯,如果我想10月11月12月都做上工资的话怎么办?我要是10月份零申报的话,我就相当于少了一个月的工资
10和11月在11月一起计提,12月正常计提
老师你好,就是10月和11月的工资在11月一起计提,可以在11月一起发放吗?
可以的,没问题的哈
老师您看是不是这个意思,就是10月份所属期的这个个税系统,我把它改成0,然后等到11月份记账的时候,计提10月和11月份的工资,嗯,发放10月和11月份的工资,12月份申报11月份所属期个税的时候,嗯,就把10月和11月的工资兜一下填上去,这样行吗?
嗯,我算了一下,10月和11月份嗯同一个人的工资合计数超不过5000,我就把他的合计数一一下填到了行吗?就是一个月是2000,一个月是2500,我就一下把这个人名下把他这个11月份的个税系统申报的收入就一下写成4500,这样行吗?
可以的,合并申报个税就是
好的老师,现在我就把10月所属期的个税工资全部改成0,然后嗯现在就是也可以在11月份的记账系统软件里,计提10月份的工资计提11月份的工资,然后发放10月份的工资,发放11月份的工资,等到下个月申报11月所属期个税系统的时候,就是把10月和11月的工资合并填到这个这个人的这个工资栏里,我算了一下,正好每个人也超不过5000元,这样是不是不用交个税对吧?
10月已经申报的就不用更正了。12月申报11月的就是
唉,老师麻烦问一下,您看我这个10月份和10月份的工资我都在11月份计提和发放了,是不是意味着我在11月份的时候我就要把工资都发放和在11月份的时候就要把10月和11月的工发到这个员工手里啊
嗯,10月份申报的就不用更正了,老师您的意思就是说,嗯,10月份的你工资已经报了就报了,所属期个税报了就已经报了就嗯错了就错了,然后等到11月份记账的时候。就再补提一下10月份的计提和发放,然后11月份正常计提到12月份发放11月份的就行了是吧?
是的,11月只是补做10月的账,已经申报了就不用管了,11月正常计提就是,12月申报11月计提的