在月末计提发放的福利
老师,新员工11月份的工资在12月10日发放,也就是说11月底计提工资,那他的个税是什么时候申报啊?
老师,我们年初的时候计提了房租,一共计提了6个月,实际支付房租的时候房东给减免了2个月,就付了4个月。这个账我怎么做?
老师:企业中秋买的月饼和水果发放给员工,要分摊到员工个人薪资里去计提申报个税吗?
#提问,老师给员工中秋节发的福利,银行支付每人300元,这个做账是先要计提在发放吗?
老师,中秋发放给员工月饼,10月初就支付给商家了,这个需要计提吗?计提在什么时候计提啊?
老师您好,公司在厦门,请问年奖金,离职/工作地点调动补偿金多少不扣个税,扣个税的阶梯是怎么样的
涉及到车船税,怎么做账???车船税300元,用现金支付……还想用“应交税费”科目过度一下
老师,增值税加计抵减怎么入账?
老师,快账软件,制造费用月末会不会自动结转成生产成本?
现在有个问题,公司刚开始一直由大股东垫付,然后这个月大股东打进来21万,二股东打进来151000,大股东上个月末垫付多少自己是22万,现在他们是让我算清楚,加上垫付的他们还需要打进来多少投资款。可是这次的21万里面支出了一些款,这个支出我计入了,但是没用完,还有余额。这个余额要不要计入,不然大股东不就吃亏了,就少算他的垫资了,要是21万也算,21万里面支出的也算,那不就重复计入了吗。现在不知道该咋整了
公司开发票要在哪个软件开,老师可以告诉我开票流程吗
固定资产可以直接计入费用吗,
@董老师,你好,请问在线么
没做过会计 做过出纳 是先学实操还是先考中级
支付办公室门计入什么科目?
9月末还是10月末?
在发放的当月末计提
好像从外面购买发放福利,进项税额要转出吗?
这分录怎么写呀?完整的一套
借:应付职工薪酬-福利费 做不抵扣勾选 贷:银行存款 月末计提
那对方开发票了咋整
借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 就是这个,凭发票做不抵扣勾选
库存商品和应付账款都不过一下么?
不需要过的,直接就发放了