你好,当时具体的做了其他应付款吗?
你好老师,想请问一个问题,就是我们20年1月份交的2月份房租,疫情后2-5月份房租有减免,6月份结算2-5月份房租的时候把之前付2月份房租的钱抵掉了,但是我2-5月份的账自己结账了,请问现在要做这个分录
老师,我们每个月计提房租3万, 计提6个月了,现在他们把一年的房租都付了,我要怎么做账,可以直接冲其他应付款,后面还正常每月计提吗
老师,我们年初的时候计提了房租,一共计提了6个月,实际支付房租的时候房东给减免了2个月,就付了4个月。这个账我怎么做?
老师你好,我们是一家销售螃蟹的公司,4月中旬租了一个场地,准备装修做蟹池,4月份就可以计提房租,那么这个房租的分录怎么写呢?因为房租是个人的,不给我们开发票,不时付款的时候 借:其他应付款--预付房租 贷:银行存款,现在计提怎么做分录
老师 4月份预付了(4-6月)3个月的房租,入账时 借预付贷银存 ,发票当时没给,隔天才收到,后边又忘记入账,截止到6月份 房租摊销完了(每月房租计提分录 借制造-租赁费 贷:其他应付款 ),我要怎样入这个发票呢
老师,你好,我今天面试一个公司,是一个刚刚成立的门窗公司,他们自己记录了几个月的流水账,现在需要一个财务帮他们做好账,但是他们在财务这一块完全没有任何的设备,财务软件没有,记账凭证这些也没有,我要入职这家公司,我应该怎么做呢
个人所得税员工2025.4入职,2025.6离职,报了个税。2025.8月又入职,22025.99月报个税,人员信息怎样填写?
未交增值税是负数怎么调整
A公司关联公司入账1亿,之前挂账合同负债,到账后要转到B公司去请问怎么做账?分录怎么写?
老师这个残疾人保证金现在申不申报
老师,固定资产从2018刚开始就计提错了,本来是一个工具,但发票是分两个月收到的,按发票金额开始计提,一个工具分成两次计提
老师,7月入职的员工,但是7月的工资是9月才发放的,请问我个税系统7月.8月所属期要做0申报吗
老师,因为存货盘亏造成的原材料减少怎么做分录账务处理?
铁路和航空的电子发票,涉及进项税,量大,需要一张一张录入吗?
@董老师,继续研究的,我感觉自己没学透,
借管理费用 贷其他应付款,如果是的话,借其他应付款,贷银行还款, 这个是四个月的, 然后再红冲两个月的借其他应付款,借管理费用负数。
是的,我现在冲这个减免部份怎么冲,是直接冲房租费用吗?
是的,我上面给你写了,你看一下的。