同学您好,借:应收票据,贷:应收账款,贴现借:银行存款,您好,借:财务费用, 贷:应收票据
银行承兑汇票贴现费用。怎么做账
老师 支付银行利息怎么做 应收票据贴现怎么做谢谢
老师,收到银行承兑汇票,贴现,怎么做分录
老师,收到银行汇票怎么做账,贴现承兑了支付费用怎么做账,谢谢
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,我们什么时候确认收入,收到汇票给对方开具发票,借应收票据,贷主营业务收入,应交税费销项。承兑时,借银行存款,财务费用,贷应收票据。可对
学员您好,是的,对的