您好,这俩应收应付是针对的同一个客户吗,如果是的话,可以抵消

请问老师,有一笔款项挂在应付账款,现在付款了,但是发票没有到怎么做账
公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
老师好:请问一下,我单位收到一笔货款因为款没有全给就没有给对方开发票,现在应收账款还在贷方挂着呢,我老这么挂账行吗?税务不罚我钱吗?
老师去年收的一笔款到现在还没有开发票,还挂在应收账款贷方的,然后还有一笔付出去的款也没收到发票,挂在应付账款的借方的,现在要怎么做呢
老师您好,去年有两笔账没做,货到,有发票,款已付进项也认证了。因为以前是代账公司做账的,然后现在应付账款贷方负数,我要怎么去平账呢?
克山县智影市场营销策划中心,老师这个名字,可以在网上给别的公司做网络运营业务吗?
如果是私对私发放了工人工资,直接出成本,冲现金,不申报个税的话,会有什么税务风险吗?
老师,我是牙科门诊,我们老板让虚开发票,是看到老板签字了才能开,还是业务人员签字也可以
你好老师我们公司欠个人的款是20万元,这时公司给出了收据,之后以货的价款还了5万元,剩余的是其他员工直接还的15万元,没走公司的账户,这时我要怎样做账改成这个员工的
老师,怎么给公司做出财务分析和财务建议?
不同这题什么意思?帮忙解释,谢谢
老师,公司多开了四千多块钱发票给客户,这部分客户不付款了,我要怎么开发票冲减这部分金额呀
老师,供应商那边多开了四千多块钱发票,现在冲减这四千多的账目,发票要怎么开呀?
老师这个月报个税,都申报了。漏一个工资赔偿的了。那是更正,还是作废重新报
老师,供应商那边多开了四千多块钱发票,现在冲减这四千多的账目,发票要怎么开呀?
不是一个客户
而且这个不是真实的交易,是过账的,我要怎么做呢
那你这样的话,不是真实交易的话,需要转营业外了,应付账款对应营业外收入,应收对应营业外支出
没有发票也可以么?收的钱是借银存427000贷应收账款427000,付出去的是借应付账款45万,贷银存45万,现在我要怎么做分录
对,这种也可以,借 应收账款427000贷 营业外收入 427000 第二个 借 营业外支出 45万 贷 应付账款45万 但是需要挂账三年以上才可以这样做
老师这个钱要收的已经收了,要付的已经付了,只是没有开发票,为什么还可以挂三年,没有风险么?一般不是收不回来的钱才可以转营业外收支么?
您好,您这个,一开始比如应收帐款那一笔,有没有借方做应收,贷方做收入
没有,这两笔账各只做了一次,就是刚我发的分录,还是去年八九月做的,一直挂到现在
那你意思是比如应收帐款,我们也没有确认收入,对方先把钱打给我们了,然后你坐在应收帐款贷方了,是这个意思吧
如果是这样的话,就是可以不用处理,等你们给人家发货开票后,确认收入
如果是对方不付钱,这个不太可能吧你们
是你说的意思,我们收钱了,借银存,贷应收账款,一直挂着的,没有确认收入,这个如果没有发货可以一直挂着是么?然后我们付钱的那一笔,借应付账款45万,贷银存45万,这笔怎么处理呢?
对,收入哪一笔,没有发货可以挂着,付钱哪一步,相当于和收入相反,这个是采购,对方没有给你们货物之前,你们也只能挂账的,没有库存增加
这个一直挂着没有风险是么?其实这个都不是真实交易,只是过账用的
对,需要这样挂账的,目前是只能这样的,没有风险
可以挂多久?直到开票再确认收入结转库存是么
嗯对,到开票再确认的,再说了你们也不可能五年都不确认