您好,这俩应收应付是针对的同一个客户吗,如果是的话,可以抵消
请问老师,有一笔款项挂在应付账款,现在付款了,但是发票没有到怎么做账
请问老师,有一笔款项挂在应付账款,现在付款了,但是发票没有到怎么做账
公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
老师好:请问一下,我单位收到一笔货款因为款没有全给就没有给对方开发票,现在应收账款还在贷方挂着呢,我老这么挂账行吗?税务不罚我钱吗?
老师去年收的一笔款到现在还没有开发票,还挂在应收账款贷方的,然后还有一笔付出去的款也没收到发票,挂在应付账款的借方的,现在要怎么做呢
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
不是一个客户
而且这个不是真实的交易,是过账的,我要怎么做呢
那你这样的话,不是真实交易的话,需要转营业外了,应付账款对应营业外收入,应收对应营业外支出
没有发票也可以么?收的钱是借银存427000贷应收账款427000,付出去的是借应付账款45万,贷银存45万,现在我要怎么做分录
对,这种也可以,借 应收账款427000贷 营业外收入 427000 第二个 借 营业外支出 45万 贷 应付账款45万 但是需要挂账三年以上才可以这样做
老师这个钱要收的已经收了,要付的已经付了,只是没有开发票,为什么还可以挂三年,没有风险么?一般不是收不回来的钱才可以转营业外收支么?
您好,您这个,一开始比如应收帐款那一笔,有没有借方做应收,贷方做收入
没有,这两笔账各只做了一次,就是刚我发的分录,还是去年八九月做的,一直挂到现在
那你意思是比如应收帐款,我们也没有确认收入,对方先把钱打给我们了,然后你坐在应收帐款贷方了,是这个意思吧
如果是这样的话,就是可以不用处理,等你们给人家发货开票后,确认收入
如果是对方不付钱,这个不太可能吧你们
是你说的意思,我们收钱了,借银存,贷应收账款,一直挂着的,没有确认收入,这个如果没有发货可以一直挂着是么?然后我们付钱的那一笔,借应付账款45万,贷银存45万,这笔怎么处理呢?
对,收入哪一笔,没有发货可以挂着,付钱哪一步,相当于和收入相反,这个是采购,对方没有给你们货物之前,你们也只能挂账的,没有库存增加
这个一直挂着没有风险是么?其实这个都不是真实交易,只是过账用的
对,需要这样挂账的,目前是只能这样的,没有风险
可以挂多久?直到开票再确认收入结转库存是么
嗯对,到开票再确认的,再说了你们也不可能五年都不确认