您好,是这样的 应付职工薪酬就不做了,就是 借 银行存款 0,.01 贷 管理费用0.01 就可以了
之前的老会计没有计提应付职工薪酬,只在发工资的时候做了借管理费用 职工薪酬,贷银行存款 这个账可以这样做吗 要调整吗?
请问老师 我们之前发放的福利费 计提时做 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 现在要退回了 应该怎么做账呢
4月份做了一个凭证扣工会经费 700.69 借:管理费用工会经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 今天收到银行回单 发现之前做的数做多了 实际发生700.68 请问这种账怎么调整?
之前交工会会费5000 分录如下: 借:管理费用工行 贷:应付职工薪酬工会 借:应付职工薪酬工行 贷:银行存款 现在收到通知 工会会费交多了给退回来2000 这种分录怎么做啊?
之前交工会会费5000 分录如下: 借:管理费用工行 贷:应付职工薪酬工会 借:应付职工薪酬工行 贷:银行存款 现在收到通知 工会会费交多了给退回来2000 这种分录怎么做啊?
拜托帮我按照工资明细算一下工资成本,很急!按理来说已经算好了但是没听明白怎么算出来的
老师企业收到车辆报废赔偿21600元, 在账务上我已做固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收到赔偿款: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 税务报表数上已交增值税销项税21600*13%=2808元, 但是账务上21600元应做收入处理呀,在哪个分录体现出来
老师,您好!麻烦给一份关于公司注销后,债权债务处理的规定文件,谢谢!
现在电子税务局怎么社保都申报不了了
老师你看我跟别人签合同签的是购销合同。我卖给他厨房设备,和排烟设备,请问我开票怎么开,大编码怎么选择
老师公司第一个月申报工资个税有附加扣除项的,员工填完我需要再申报系统造作什么,才能使扣除项生效?
这题不会做,也不理解,麻烦会的老师解答一下。
老师,我们这边经常在网上订水,没有发票。就企业所得税以后不能抵扣。因为是长期在那订,我想问这种情况怎么处理
老师,我公司是一般纳税人,出售了一部二手车,按3%简易计税开了发票,但可以减按2%征收,这会计分录要怎么写
老师你好,我们在人家盖子电冰加工,发票开的规格型号、单位、数量、单价、金额,请问老师怎么记账?分录怎么写?