借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费
老师您好:缴纳和计提工会经费的会计分录是:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收到工会经费的会计分录怎么做啊?
收到总工会的退回部分款项应该怎么做分录啊?原先每月计提工会经费:借:管理费用-工会经费,贷:应付职工薪酬-工会经费,付款时借:应付职工薪酬-工会经费,贷:银行存款
工会分录 计提 管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 余额在借方是发生得费用吗
老师,我缴的工会经费是,借:管理费用-工会经费,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,今年退回2020,2021两年的工会经费,这分录要怎么做?
老师 ,收到退回的工会经费,这么做账对吗?借:银行,贷:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬 贷:管理费用-工会经费
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
不对吧老师 管理费用和应付职工薪酬不处理吗
这个是退回用于工会的支出,跟前边的无关
我不明白啊老师 为什么不用管管理费用和应付职工薪酬啊
前边是缴费后边这个业务是工会返还的用于工会组织的开支