借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税

请问老师21年没有计提企业所得税,22年汇算清缴缴纳所得税时,分录怎么写?
请问下之前季度时预交了所得税,现在汇算清缴缴纳所得税时分录怎么做?所得税汇算清缴时缴纳的所得税是在12月份计提吗?
企业所得税汇算清缴时退回多缴纳的企业所得税应该怎么做分录?第四季度年度扎账时需要做退税的分录吗,还是等到次年汇算清缴时再做分录。
年度汇算清缴时,需缴纳企业所得税0.5万元,此时企业所得税的相关会计分录
老师,你好,请教一下,季度没有预缴企业所得税。年底汇算清缴的时候缴纳了企业所得税。请问怎么出缴纳这笔企业所得税的会计分录
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
不需要结转吗?以前年度损益影响损益科目吗?
借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
凭证中使用了“以前年度损益调整”科目是不是就资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数=利润表“净利润”科目累计数不成立了吗?这样需要调整吗?
是的,这样需要调整。
怎么调整呢?
“未分配利润”项目年初数调减。