同学您好,可以结转到营业外收支

请问老师,公司购车发票金额比实际转账金额少,这个怎么处理啊
请问老师,我收到一张普票是用于办公室装修采购的材料,发票金额比实际支付金额多了2.5元,这个我要怎么记账啊?
买的农机设备,申请补贴必须达到一定金额才可以申请,所以发票金额大于实际付款金额,每台多了一万多,固定资产入账怎么办
才发现一个,发票金额少于实际转账0.18元,怎么办啊?请问老师
请问老师发票来的金额多于实际支付金额,按照实际付款金额入账的话发票上的固定资产按照多少入账?发票上有固定资产还有一些别的商品
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不用暂估? 如果一定需要暂估的话,1月发票到了,这张发票是放在暂估的凭证后,还是放在1月冲销暂估,再按发票金额做一定正确的费用分录的凭证后?
老师,东莞公司与深圳一个个人租了个房,开的房租票,能不能抵扣成本了?可以这样做吗
老师晚上好!公司有个项目挂靠在中国水利水电第十一局,去对接项目账目要注意事项或者特别注意事项(公司付十一局5%费用,其他费用都由我公司承担的)
老师好,高新填报所得税的时候,有个当年研发销售活动直接形成的产品,这个在会计账务中怎么去处理,会计分录怎么去写
我懂怎么操作结转
没懂,怎么操作结转呢 还请老师指教
现在应收账款是负数余额吗
没有呢,老师
现在应收账款余额是0.18吗
是我们转给人家的,走的应付呢。老师
那把这个0.18元转入营业外支出
没有票也可以是吗?那之后年终汇缴还要调过来啊?
没有发票也可以,这是实际发生的损失,年终不用纳税调增
好的好的,谢谢
不客气,祝您学习进步