同学您好,之前的账是怎样做的

老师,9月份的专用发票需要红冲下,对方没有抵扣,请问要怎么红冲
有个项目上3月份开出的销项发票,因为中间有问题没有沟通好,对应的进项发票如果3月份做账了的话,假如4月份进项发票再红冲,这样怎么做账
老师晚上好!公司取得一份专票7月已经做进项抵扣了,这个月开票方又要求作废发票,做冲红。进项抵扣后,又冲红的账怎么做?
老师,有个问题,3月份的话有个发票抵扣了,后面对方冲红 这个要怎么做账啊
老师 1月份抵扣了对方的票 他4月份又冲红了 我怎么做 分录 然后怎么看这个月以前抵扣过了 被供应商冲红了 我只知道有一张但是领导说不至一张红票 在哪里看老师
老师,你好,有一位老师4月刷脸多刷了一次,5月发现的。(我是通过支付宝退款还是通过银行账户退款呢?)
请问,最新政策农业拟计划不免税,加征增值税吗?
公司收到别的公司打过来的,赞助款如何入账
税负率波动不超过+-30%是怎么算的
股权转让 公司转个人。公司需要缴纳什么税?
老师,公司营业执照地址是工厂的,但是开回来的租金是另外租的门店的,请问可以用吗
老师你好!我们这边投期一家公司,由我司法人转让股权给我司。需要交些什么税呢?
去年买的电动车,今年才开票,可以算去年的成本吗
应付工资贷方和报的个税不一样,汇算清缴要调整吗,但是在2026年5月前发放完了
老师,现在需要支付的保洁人员劳务费是2400,代开发票后,我们要扣多少个税,如何计算?就是我们现在要发放保洁人员工资时,是按含税价去算个税暂扣,还是不含税价?
老师,看看
同学您好,您好,借:管理费用汽车费, 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
那我的管理费用不是增加了
同学您好,是的没错, 是这样的
借:管理费用汽车费,943.4 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)56.6? 不平啊
金额要写多少
这个看你的进项转多少就记多少的,不扯其他的
这样吗,老师
同学您好,学员您好,是的,对的
那我结转增值税怎么弄?
同学您好,与平时一样,应交税费-应交增值税借方大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的,小于时1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款