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老师,有个问题,3月份的话有个发票抵扣了,后面对方冲红 这个要怎么做账啊

2023-11-16 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-16 15:49

同学您好,之前的账是怎样做的

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快账用户8833 追问 2023-11-16 15:54

老师,看看

老师,看看
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齐红老师 解答 2023-11-16 15:57

同学您好,您好,借:管理费用汽车费, 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)

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快账用户8833 追问 2023-11-16 16:02

那我的管理费用不是增加了

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齐红老师 解答 2023-11-16 16:05

同学您好,是的没错, 是这样的

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快账用户8833 追问 2023-11-16 16:09

借:管理费用汽车费,943.4 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)56.6? 不平啊

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快账用户8833 追问 2023-11-16 16:10

金额要写多少

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齐红老师 解答 2023-11-16 16:11

这个看你的进项转多少就记多少的,不扯其他的

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快账用户8833 追问 2023-11-16 16:19

这样吗,老师

这样吗,老师
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齐红老师 解答 2023-11-16 16:21

同学您好,学员您好,是的,对的

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快账用户8833 追问 2023-11-16 16:28

那我结转增值税怎么弄?

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齐红老师 解答 2023-11-16 16:30

同学您好,与平时一样,应交税费-应交增值税借方大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的,小于时1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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同学您好,之前的账是怎样做的
2023-11-16
借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-09-08
你好 是进项发票也红冲是做  进项时 一样分录  金额负数  表二填写进项转出      销项开负数 了 是收入的负数分录 
2023-04-06
那么5月原分录红冲,然后重新正常做账
2024-07-05
你好,对方需要填写负数发票信息表,提交税局审批之后,你们才可以红冲。
2024-06-23
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