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老师开专项发票后用途改变,变成集体福利用了,可以不做进项税额转出么,别人怎么知道用途改变了呢,还有就是怎么做进项转出,谢谢老师

2023-11-16 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-16 20:03

您好,这个是需要做转出的,不然回头税务查到了,这个就有风险了,做转出的话就是借方直接做成本费用了

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您好,这个是需要做转出的,不然回头税务查到了,这个就有风险了,做转出的话就是借方直接做成本费用了
2023-11-16
你好;可以的; 可以做进项税转出的; 那你5月结账了的话; 你就在6月做转出分录; 同时7月报6月税费的时候报附表2转出这笔进项税  
2024-06-05
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2020-08-19
借:管理费用-业务招待费 贷:增值税-进项转出
2025-03-24
你好,对的是的,你的进项和进项转出可以分别结转到转出未交增值税里面。
2021-11-08
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