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销售一批商品,钱未收,发票已开,商品权未转移,该怎么做账?

2023-11-17 00:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-17 00:21

同学您好,开票了,货没给,理论上 借应收账款 贷合同负债 应交税费-应交增值税-销项 但是现实中大家都偷懒 借应收账款 贷主营业收入 应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户7133 追问 2023-11-17 00:23

等到收钱了是不是:借:银行存款 贷:应收账款

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齐红老师 解答 2023-11-17 00:24

是的同学,是这样的

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同学您好,开票了,货没给,理论上 借应收账款 贷合同负债 应交税费-应交增值税-销项 但是现实中大家都偷懒 借应收账款 贷主营业收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2023-11-17
就是赊销商品 借:应收账款 贷主营业务收入 应交税费-增值税
2023-11-17
同学您好,您好,借:预付账款,贷:银行存款暂估,一般为:借:库存商品,贷:预付账款, 票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:预付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款
2023-11-17
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-11-17
你好,可以的, 没问题
2023-07-18
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