是的 按照你实际业务来就行,如果办公费的就是管理费用办公费
无法收回发票的支出,做账记到营业外支出了,汇算清缴的时候需要纳税调增吗
子公司注销了,母公司对其的其他应收款债权无法收回做了营业外支出账务处理,这个营业外支出在所得税汇算清缴时需要纳税调增吗
子公司注销了,母公司对其的其他应收款债权无法收回做了营业外支出账务处理,这个营业外支出在所得税汇算清缴时需要纳税调增吗
无票支出正常做账,所得税前调增就行对吗?需要转到营业外支出吗?小规模纳税人
您好。老师。子公司注销了,母公司对其的其他应收款债权无法收回做了营业外支出账务处理,这个营业外支出在所得税汇算清缴时需要纳税调增吗
老师好,我们有个跨区域跨市区的工地,需要开具9个点增值税专用发票,含税金额300多万,我想问下到时预交税款时进行抵扣怎么操作,所得税税预交要全额预交吗?谢谢!
老师企业正真亏损了多少看资产负债表里的未分配利润还是看利润表里的净利润本年累计数
老师,学校有个超市是小规模,独立核算的,现供应商不能按实际采购品名开具发票,只能合并开大类,比如牛奶、饮料等,只能开品名“饮料”的发票,能接收吗?
老师。我们有A,B两个公司,都给客户出过货,25年A公司不出货了,现在A公司把剩余发票给客户开票了,回款时客户说他们和A公司的账清了,回款只能回到B公司,对账的时候业务把两家公司的账合起来对的,总账对上的,业务意思回款回到B公司,我们公司内部自己调账,能内部调账么,扯皮多了担心客户回款不利索
老师,我们公司是总代理,本次联合二级代理在一家酒店开会议,以我们公司名跟酒店签合同,但产生的费用(包括用餐和会议费用)一起分摊,总共有六家公司,这些代理商需要把分摊款支付给我们。目前已经以我们公司名义付完全款给予酒店,酒店也给我们公司开了发票,那代理商给我们支付的分摊款我们怎么开发票给他们?如果开分割单给他们,那分割单怎么个分法?假如总额是10万元,每家分割2万元,那分割单怎么填
需要计提,老师讲课的时候也有计提。但是算3月份本年利润的时候没有减掉第一季度的所得税费用。那1-3月份的所得税费用,应该怎么处理呢,计算3月份本年利润时要不要放在3月份当费用减掉
老师资产负债表的未分配利润是付的79866.82而利润表本年累计金额是付的47772.4,老师这两者是什么关联了
瑶柱,虾米这些初级水产加工品税率是9%吗?
来个会分析心理的老师,我来这个新事务所是项目经理职位,来笫一天就上项目了,昨天笫一次在所里办公,老同事让我帮忙编他们之前报告索引,一开始给了两本,在催我,后面又给了一本,赶下班三本编完了,昨天她给一男的经理给笫二次时,男经理直接跟她吵起来了,但她今天又来找我了,还给我给了两本超厚的,上午我说我在忙,下午离下班一小时了,又往我桌子上放了两本,说是急要,让我编下,我看了一下,没坑声,下班直接走了,老师,会不会得罪这个同事,她是不是觉得昨天我很老实,才今天继续这样?
老师,我们是洗浴,用10000元的门票顶账了,这个收入是把票给对方就就确认,还是等对方来消费在确认
公司找个人维修费因为便宜20000,没有开发票,要怎么处理呢?
没有发票正常做帐 不可以抵扣
公司可以自己去税务局代开发票吗?
可以的,但是有风险,你得以他本人的名义可以啊。
增值税我们公司缴纳,有什么风险啊?不太懂
你好,因为a销售给你的,但是B开的发票不一样的,这属于虚开,B并没有销售给你们。
我们是购买方,钱支付给个人了,我们自己去税务局帮个人代开发票,税点我们自己承担
你好,你支付给a是以a的名义开吗?你有他的身份证吗?有的话可以 没有问题增值税不允许税前扣除。
帮他代开,主要是所得税前抵扣,我们是小规模,如果代开2万都要交哪些税?
增值税1%,附加税6%,个税看你当地规定,大部分按照生产经营1%左右的,有些是按照20%
这种不是按照劳务报酬吗?
你好,但是劳务报酬里面没有这一个的。
那我开票划算还是不开划算呢
你企业所得税税率是多少?按照生产经营开发票划算 劳务报酬,他年累计收入在6万以内的,这个需要加上工资,可以给你全额退回这个个税 超过的话,这个就不一定了。
企业所得锐5%,税务局给按生产经营开不?对方就是个人也未注册个体户
个人他有好几种交税方式,销售货物的按照生产经营,如果是劳务报酬的,按照劳务报酬,维修不在劳务报酬里面,所以他就按照生产经营来缴纳,他不用非得注册个体户。
那就是开发票划算对吧
对的,是的,是这个意思的。