你好,做应付账款里面的。
我们是货物运输公司,支付给其他运输公司的货物运输费,这样做分录合适吗? 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进账) 贷:应付账款
销售产品收入1854,对方还未支付,运费我公司垫付151,后期收回,运费挂在月结的顺丰快递里。借:应付 贷:主营业务收入 贷:其他应付款-顺丰月付。对不对?
老师,你好。 外贸企业,客户支付C&F金额,40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗? 要是我把海运费做成销售费用呢? 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款,不能做到成本里吗?
老师,我们卖给客户的产品是含税价格,然后还包含运费的,分录这样写, 借应收账款 贷主营业务收入 其他应付款=运输费
运输货物我们找的运输车,对方给我们公司开票,我直接入账 主营业务成本-运输费,还是销售费用-运输费 我们是商贸公司,销售货物给送到目的地,然后我能雇车去送,物流给我们开运输费
公司是二月份成立的,打印机,喷绘机,写真机这些设备是二月份成立那时候有的,当时是没有发票的,七月份才开始做账,做外账计提折旧,这些设备还要入账吗?
老师好,1,请问24年度计提的年终奖,借管理费用一管理人员职工薪酬 贷:应付职工薪酬一应付年终奖。25年发放的,借应付职工薪酬一应付年终奖 贷:银行存款。那么这样我们的第一行计入成本费用的职工薪酬贷方<第二行实际发放的职工薪酬(第二行是25年1至9月个税申报累计数)。请问这种情况该怎么办?2,不可分割的福利费,第一行计入成本费用职工薪酬了,因为是不可分割的,就没有给员工报个税,嗯,需要记入第二行实际支付的职工薪酬吗?
应税凭证名称 怎么填写? 计税金额 按购买和销售 发票的不含税金额对不?应税凭证数量咋填?
老师,我们单位项目验收,来的五位专家,每人专家评审费是1000元,现在给各位专家打款,每个人应该打多少,是(1000-800)*20%=40,付960 还是发票不含税价(990.1-800)*20%=38.02 1000-38.02=961.98元
我们接的订单要发到韩国,需要做哪些申请吗?
老师你好 我们公司在进行融资,对方要求提供尽调资料 1️⃣财务预测中的销售数据的假设及相关逻辑? 2️⃣销售价格的假设及相关逻辑? 这种怎么回答呀?我们已经提供了预测数据
老师在吗 我的问题是建筑施工单位的账务处理和科目设置
甲公司把子公司丙100%的股权无偿转让给乙公司,那么如丙公司账上,实收资本/甲50万,资本公积余额30万,甲公司的会计分录怎么做?
小规模社区食堂买的餐桌有4000元,这个怎么做会计分录
向别的公司租赁一年的设备,款未付,票已开怎么写会计分录?
刚才打错了,是其他应付款,和你主营不相关。