根据《中华人民共和国增值税法》的规定,一般纳税人购买商品、服务或者固定资产等,如果取得了合法的增值税专用发票,可以依法进行进项税抵扣。 但是,您提到的情况比较特殊,涉及到雇主责任险的购买和临时工的用工问题。这种情况下,是否能够进行进项税抵扣需要结合具体情况来判断。 首先,如果雇主责任险是公司为了保障临时工的权益而购买的,并且符合相关法律法规的规定,那么这笔支出属于公司的经营成本,可以进行进项税抵扣。 其次,如果雇主责任险是公司为了规避自身的风险而购买的,与临时工的用工关系没有直接联系,那么这笔支出属于公司的管理费用,不能进行进项税抵扣。 关于是否需要申报个税的问题,如果临时工的用工关系符合相关法律法规的规定,公司需要按照规定申报个税。但是,如果公司与临时工之间没有建立合法的用工关系,或者临时工没有达到起征点等特殊情况,可以不需要申报个税。 最后,如果这笔支出不能进行进项税抵扣,入账时可以直接计入管理费用~福利费。但如果这笔支出属于应当申报个税的范围,则不能计入管理费用~福利费,否则会导致公司面临税务风险。 综上所述,您需要根据具体情况来判断是否可以进行进项税抵扣和是否需要申报个税。

你好,老师!我们这月买的车,最近没有开发票!做账了计入固定资产了,然后进项税没有认证,计入应交税费-应交增值税/待抵扣进项税额里了。是不是这样就可以,不认证抵扣的时候就不用管也不用申报。什么时候认证抵扣的时候在转出来就可以。现在不敢留底,所以不敢认证,但是还不能不做账。
老师,我们公司是做光伏电站安装的(一般纳税人),我们单位给临时工购买的雇主责任险可以进行认证进项税抵扣吗?但是临时工我们不做工资申报个税的,这种情况的可以进项抵扣吗??抵扣了会计分录怎么做?麻烦一一指导一下哈
老师,我们公司是做光伏电站安装的(一般纳税人),我们单位给临时工购买的雇主责任险可以进行认证进项税抵扣吗?但是临时工我们不做工资申报个税的,这种情况的可以进项抵扣吗??抵扣了会计分录怎么做?麻烦一一指导一下哈,会计分录会计分录指导
老师,我们公司是做光伏电站安装的(一般纳税人),我们单位给临时工购买的雇主责任险可以进行认证进项税抵扣吗?但是临时工我们不做工资申报个税的,这种情况的可以进项抵扣吗??抵扣了会计分录怎么做?我说的会计分录呀,麻烦细看一下老师
老师,我们公司是做光伏电站安装的(一般纳税人),我们单位给临时工购买的雇主责任险可以进行认证进项税抵扣吗?但是临时工我们不做工资申报个税的,这种情况进项抵扣了,做会计分录计入福利费是不是有点不行,老师,税务上不是说属于福利费不能进项抵扣吗?
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