1.当企业取得150万的工程款发票时,应做如下处理:借:工程物资 150万贷:应付账款 150万这可以表示为:A = [(工程物资, 增加150万), (应付账款, 增加150万)] 2.当企业申请208万的工程款时(实际支付108万),应做如下处理:借:应付账款 208万贷:银行存款 108万贷:应付账款 100万这可以表示为:B = [(应付账款, 减少208万), (银行存款, 增加108万), (应付账款, 增加100万)] 3.实际支付108万时,应做如下处理:借:应付账款 108万贷:银行存款 108万

2021年10月,某增值税一般纳税人对其已使用10年的账面原值为100万元的厂房进行改造,将一批原购进的生产用材料改用于此厂房改造,该批原材料购进时已取得增值税专用发票,发票注明的价款为600万元,税额为78万元,并已经认证抵扣。为改造厂房,该企业支付设计费共计10.6万元,取得设计公司开具的增值税专用发票。同时支付建筑施工单位218万元,也取得对方开具的增值税专用发票。假如该企业厂房改造工程2022年5月完工。请代该企业进行账务处理。要求]计算进项税额转出数并编制会计分录
甲公司2×21年1月1日发行面值总额为10000万元的一般公司债券,取得的款项专门用于建造厂房。该债券系分期付息、到期还本债券,期限为4年,票面年利率为10%,每年12月31日支付当年利息。该债券实际年利率为8%。债券发行价格总额为10662.10万元,款项已存入银行。厂房于2×21年1月1日开工建造(并于当日支付工程价款),2×21年度累计发生建造工程支出4600万元。经批准,当年甲公司将尚未使用的债券资金投资于国债,取得投资收益760万元。至2×21年12月31日工程尚未完工,该在建工程2×21年年末账面余额为( )万元。 A. 4692.97 B. 4906.21 C. 5452.97 D. 5600 老师,算出资本化利息干嘛还要加4600,账面余额的思路是啥
某建筑公司为增值税一般纳税人,从事建筑、安装、装饰等多业经营,7月发生如下业务。(1)承包本市一家工厂的厂房建设工程,本月全部完工。建设施工合同中注明工程总价款为3000万元,另外得到对方支付的提前竣工奖200万元。建筑公司购进用于改造工程的材料,取得增值税专用发票,发票上注明的含税金额为1080万元。(2)承包外市一家制药厂厂房改造工程,当月竣工结算,工程总价款为4500万元,发生分包支出800万元,取得分包企业开具的增值税专用发票。(3)承包一家商场的装饰工程,工程主要材料由商场提供。完工后向商场收取人工费20万元、管理费5万元、辅助材料费7万元(4)将一处闲置办公楼对外出租,当月取得租金收入10万元。
某建筑公司为增值税一般纳税人,从事建筑、安装、装饰等多业经营,7月发生如下业务。(1)承包本市一家工厂的厂房建设工程,本月全部完工。建设施工合同中注明工程总价款为3000万元,另外得到对方支付的提前竣工奖200万元。建筑公司购进用于改造工程的材料,取得增值税专用发票,发票上注明的含税金额为1080万元。(2)承包外市一家制药厂厂房改造工程,当月竣工结算,工程总价款为4500万元,发生分包支出800万元,取得分包企业开具的增值税专用发票。(3)承包一家商场的装饰工程,工程主要材料由商场提供。完工后向商场收取人工费20万元、管理费5万元、辅助材料费7万元(4)将一处闲置办公楼对外出租,当月取得租金收入10万元。已知:上述金额均为含税金额,上述业务均按一般计税方法计算。
一般纳税人,一般计税方法,增值税税率9%。公司以拍卖方式取得一块土地的使用权,规划可建10幢总面积为28100平方米的建筑物。1#楼建筑面积为2400平方米,2#楼建筑面积为1800平方米,锅炉房、收发室等配套设施建筑面积为100平方米。经济业务:(1)银行存款支付土地出让金425万(已取得符合规定的有效凭证)、拆迁安补偿费1000万。(2)支付地质勘查、规划方案、施工图设计等前期工程费26.5万,取得增值税专用发票价款25万,增值税税额1.5万;支付某施工企业承包的地下设施、管道等础设施费76.3万,取得增值税专用发票价款70万,增值税6.3万。上述款项通过银行转账支付。(3)土地开发完成后,将1#楼及锅炉房、收发室等工程发包给市建一公司,1#楼合同价款218万(含增值税),工程完工结算前,银行存款预付工程款150万。(4)锅炉房、收发室工程完工,结算工程价款39.676万,取得增值税专用发票注明价款36.4万,增值税税额3.276万。(5)1#楼工程完工,与市建一公司结算价款218万元,取得增值税专用发票注明价款200万增值税税额18万,并通过银行转账支付余款。写分录。
老师,我想问一下,公司之前从老板个人借进10万,但是是打到公司农商银行的,如果现在公司农商行没有钱,从老板公司公户建行还款给老板个人可以吗?原则上讲,从哪个银行借进来的,不得是从原来借进来的账户还款,要原录返回,不应该是这样的吗??老师,到底是哪种情况。我刚刚表述了我的问题,现在可以转吗?
朴老师,购买商品没有发票会计上可以记库存商品吗?可以记库存商品,但是结转成本时该成本不能税前扣除是吗?
登记了税务之后,没有其他操作了,我用法人能登上去电子税务局,但是我登进去那个vtax没有显示有这家企业是什么问题呢?
老师您好,我想问一下维修办公室金额多少以上要计入长期待摊费用里
财务培训费用能记入管理费用-办公费吗?
老师 我们买的仪器 款付了 发票对方还没开来 已经入库了 现在研发部已经领走了 统一用应付不用预付 老师 你看我这这分录对不对 从头单位 1. 款已经付了 借 应付账款5500 贷 银行存款 5500 2. 发票未到 货已到 已入库 (专票) 借 库存商品5500 贷 应付账款5500 3 研发部领走 借 研发支出 -费用话支出5500 贷 库存商品 5500 4. 发票来了 入固定资产 借 固定资产 研发仪器/电子设备 5500 贷 老师 这点贷什么呀
老师,请问给临时工转工资备注可以写工资吗
老师你好,我想问一下,职工停保,是不是就是社保减员
麻烦问一下老师,我们有个个体户营业执照,24年的时候就做了法人变更,现在做工商企业年报还是原法人的信息,这个还需要做变更吗?还是就是这样子的,谢谢!
老师,个体申报电子税务方法,步骤,如何查看营业收入及营业成本
150万可以记到在建工程里吗?
上个月的150万的发票这张原始凭证我是放到这个月支付108万的转账凭证后面吗?
企业税务登记之后一直未做账,我应该如何把之前的账补齐全呢?需要做哪些工作呢?
是在建工程就可以计入在建工程的
企业税务登记之后一直未做账,我应该如何把之前的账补齐全呢?需要做哪些工作呢?
这个是旧厂房改造更新,属于在建工程吗?
同学你好 对的 计入在建工程