您好,这个的话,是可以直接当做主营业务成本的,当做这个实验成本
A公司为增值税一般纳税人,原材料按计划成本核算。2019年5月初、“原材料”账户期初余额800 000 元,“材料成本差异”账户期初贷方余额20000 元。本月发生的业务如下: 1.5日,购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税为13000元。同时发生外地运费10000元,增值税900元。上述款项已通过银行存款支付。 3000 2.10日,上述材料运达并验收入库,计划成本为110000元。 3.25日,购人材料一批,材料已运达并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到。货款尚 未支付,该批材料的计划成本为35000元。 4.本月领用原材料的计划成本为140000元,其中,直接生产领用120000元。车间一般耗用8000元,厂部管理部门领用2000元,在建工程领用10000元。 三、要求 1.对5月份发生的上述业务编制会计分录。 麻烦问下老师,怎么做分录
小规模纳税人医疗器械公司购买40台单价为360元的紫外线消毒灯车,总价14400元,已收到对方开的全额普票,我方暂时只付了1440元,请问怎么做会计分录?需要计入固定资产吗?
2021年租的一块地15年(地没证)做简易厂房(房也没证3无),(小规模企业),做好厂房时做账:借:长期待摊费用厂房,贷:原材料等其他,每月摊销时:借:管理费用/主营业务成本等,贷:长期待摊费用-厂房,后给航拍到说那处是绿化地段要复耕属于违建要拆除(没得赔偿)2021年末拆后做的分录一次摊销完,做:营业外支出-其他337635.70,贷:长期待摊费用-厂房337635.70。做的2021年企业所得税汇算年报已在2022年4月上申报,如图片数据在:资产类-其他调增这笔拆数厂房营业外支出,,2022年前几天收到税局发来的信息(看图片)说存在企业所得税风险,请问要怎样调整账目年度数据?不懂解决我这个问题的不要抢答问题。请懂的老师真正解决问题,已经问了两天会计问了还没解决真正我的这个问题。希望老师能解决,谢谢!
楚原公司是一家副食品贸易批发公司,2x13年5月10日从外地酒厂购进原酒吨,每吨6000元,共计计3000000元,增值税税率为13%,另供货方垫A运输费用40000元、增值税税率9%,楚原公司采用托收承付给算方式后算货款。 ①收到银行转来的托收凭证,经审核后,承付货软及运费。相关会计分录如下 ②商品运到,经点验实收数量为510吨,溢余10吨,计价60000,原因待查,相关会计分录如下 ③经查原因,上述原酒溢余是供货单位多发,供货方与楚原公司联系,同意补作购进,货款暂欠,根据供货方补开的增值税专用发票补付货款及进项税额编制。请问老师,分录怎么写呢
老师,我有几个问题: 1、请问销售商品分期收款的会计分录怎么做?还有纳税义务发生时间、增值税缴纳怎么处理? 2、买手机送话费的会计分录怎么做?还有纳税义务发生时间、增值税缴纳怎么处理? 3、单位以八折价格购进一批购物卡发给员工做福利,员工可以拿着卡消费,全额消费,这样的会计分录怎么做?还有纳税义务发生时间、增值税缴纳怎么处理? 4、淘宝、京东这样的消费送积分、送购物券会计分录怎么做?还有纳税义务发生时间、增值税缴纳怎么处理?
单位购买风油精、花露水、藿香正气水和茶叶,做账能放到管理费-办公用品里吗?还是放到福利费里?谢谢
老师,我有一张发票我以为已认证,后部分退货,我红字部分4月份做进项转出,在增值税申报时无法在附表二填写,现在才发现原来那张蓝字未认证,那我这个月认证,帐要怎么调整
老师,昨天我们启用了金蝶财务软件,25年的账务是从亿企赢代账软件导过来的,说固定资产需要重新录入维护,我头一次做 ,不知道怎么个维护法,取数都是咋取数?另外,25年5月我是新接手的这家制造业公司,5月份公司购买模具入固定资产了, 固定资产-模具 47,787.61 元 应交税费-应交增值税-进项税额 6,212.39元,这个我没有在固定资产卡片增加,是不是这月要增加上,6月份又购买模具2000元作为固定资产了,这个也得在固定资产卡片增加吧?另外固定资产卡片 这月若增加了是不是自动下月开始提取折旧了啊?这就都是我一键生成的凭证
请问老师,我们公司买车,以公司名义购买新车,用旧车置换,4S店有政策,车款实际是13万元,为了享受政策我们从公户支付14万元,多支付的1万元后面月份返还给我司,然后发票实际开13万元,最终资金与发票金额一致,没有问题是吗?
老师我们的进项有个9个点的电信增值服务,但是我们上家要我们也开9个点的电信增值服务,我们公司开不出来,这样9个点的票可以用吗?
老师,我们下水管道维修,发票开具的是实际更换的水泥管,这个在政府会计制度下是列支维修费呢还是专用材料费呢?对方单位是建材公司
你好!我本月进项发票不认证也不做账下月做认证和做账可以吗?
老师,我们公司去年反向开票开的玉米发票税务局今年让调出去,那我们需要把反向开票的玉米购入先开冲红吗?然后再做进项税转出修改吗
老师去税务局实名认证,财务负责人可以去吗?
去年收到医保局结算1万元,应该挂账2万,但是去年没有挂医保局的应收账款,收到1万元直接做银行存款+主营业务收入,今年开始重新挂医保局的账,请问去年的账怎么调整做分录
请问老师怎么做分录呢
借 主营业务成本 应交税费 应交增值税 贷 银行存款