1借在途物资3040000 应交税费应交增值税进项税393600 贷银行存款3433600

2.2019年12月,某商品批发企业(增值税般纳税人)发生如下经济业务:(1)5日,银行转来外地兴达公司托收凭证及所附单据,列明白糖15000千克,单价3元,货款共计45000元,增值税税额5850元;白酒200瓶,单价21元,货款共计25200元,增值税税额3276元;代垫运费400元(假设不考虑相关税费),经审核无误后,承付价款,商品尚来运到。(2)10日,上项购进商品运到,仓库验收入库,转来收货单和商品溢余短缺报告单:白糖实收15460千克,溢余460千克;白酒实收1120瓶,短缺80瓶,溢余及短缺原因待查。2003班讲到这里(3)15白,对上项溢余、短缺商品查明原因及处理如下:溢余白糖460千克,其中400千克系供货方多发,本企业同意作购进处理,已收到对方补来发货票,企业汇付货款,其余60千克系自然升溢。短缺白酒80瓶,其中50瓶是供货方少发,同意补发:20瓶是运输部门责任失职造成;其余10瓶是企业搬运时丢失,经批准作管理费用处理。
2.2019年12月,某商品批发企业(增值税一般纳人)发生如下经济业务:商品温存商品核(1)5日,银行转来外地兴达公司托收凭证及所附单据,列明白糖15000千克,单的发展规价3元,货款共计45000元,增值税税额5850元;白酒1200瓶,单价21元,货款共计25200元,增值税税额3276元;代垫运费400元(假设不考虑相关税费),经审核无误后。流转的业承付价款,商品尚来运到。销差价的(2)10日,上项购进商品运到,仓库验收入库,转来收货单和商品溢余短缺报告单:白糖实收15460千克,溢余460千克;白酒实收1120瓶,短缺80瓶,溢余及短缺原因待查。(3)15日,对上项溢余、短缺商品查明原因及处理如下:溢余白糖460千克,其中400千克系供货方多发,本企业同意作购进处理,已收到对方补来发货票,企业汇付货款其余60千克系自然升溢。短缺白酒80瓶,其中50瓶是供货方少发,同意补发;20瓶是运输部门责任失职造成;其余10瓶是企业搬运时丢失,经批准作管理费用处理。求,相据上述业多编制相关会计分录
楚原公司是一家副食品贸易批发公司,2x13年5月10日从外地酒厂购进原酒吨,每吨6000元,共计计3000000元,增值税税率为13%,另供货方垫A运输费用40000元、增值税税率9%,楚原公司采用托收承付给算方式后算货款。 ①收到银行转来的托收凭证,经审核后,承付货软及运费。相关会计分录如下 ②商品运到,经点验实收数量为510吨,溢余10吨,计价60000,原因待查,相关会计分录如下 ③经查原因,上述原酒溢余是供货单位多发,供货方与楚原公司联系,同意补作购进,货款暂欠,根据供货方补开的增值税专用发票补付货款及进项税额编制。请问老师,分录怎么写呢
某企业从外地购进白砂糖2000千克,每千克3元,计价款6000元,增值税率为13%,计780元,另供货方垫付装卸费90元,采用托收承付结算方式结算货款。1)收到银行转来的托收凭证,经审核无误,承付货款和装卸费。2)商品运到,经点验实收数量为2050千克,溢余50千克,计价为150元,原因待查。(3)经查明原因,上述白糖溢余,其中20千克属于自然升溢,30千克为供货单位多发,经与对方联系,同意补做购进,货款已汇出
某企业从外地购进白砂糖2000千克,每千克3元,计价款6000元,增值税率为13%,计780元,另供货方垫付装卸费90元,采用托收承付结算方式结算货款。(1)收到银行转来的托收凭证,经审核无误,承付货款和装卸费。(2)商品运到,经点验实收数量为2050千克,溢余50千克,计价为150元,原因待查。(3)经查明原因,上述白糖溢余,其中20千克属于自然升溢,30千克为供货单位多发,经与对方联系,同意补做购进,货款已汇出。做会计分录
老师,养殖企业的,当期存栏的羊,都会产生料工费,怎么讲料工费分摊到每只羊成本里?
请问老师个体户怎么查询才知道是否需要报工资税呢
老师好,购置固定资产类的是计入经营成本还是哪个科目,抵扣当期的利润吗
老师,内账,两个人合伙做加工,之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润,这个咋跟他们解释? 那么算利润他最后还要加进的原材料的成本,也对是吧?咱正常内账库存原材料不算利润里是吧,只是破产清算才算是吗?我只是觉得他们弄的怪怪的,光感觉哪不对
老师,我想问下,我们出口企业,2025年我还有12月份的500多万的报关单留在了2026年1月份开了,导致2025年确认收入少了,但是我2025年年初还有,200多万是2024年的12月份报关单,当时因为报关单出来晚,开到了2025年,现在我想调整2025年收入,所以将开在2026年的报关单500万,减去开在2025年年初的报关单200多万差额进行调整汇算时收入,请问可以吗?要是税务问我该怎么怎么解释
老师,内账,两个人合伙做加工,之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润,这个咋跟他们解释?
老师,新年好。请问公司购买土地,建设厂房时采购的原材料和相关费用算经营成本吗,在计算经营利润时是不是要算上这部分。谢谢!
老师,我如果换一个电脑,电子税务局里面的发票信息我还能看到吗
收到代扣代缴个税的三代手续费计入其他业务收入,没有给办税人员奖励也就是没有对应的支出,也不用结转其他业务成本了吧?
朴老师,电商平台提现是只能提到公户吗??其他个人私户是否可以提现?
2借原材料3100000 贷在途物资3040000 待处理财产损益60000
3借待处理财产损益60000 应交税费应交增值税进项税7800 贷银行存款67800
借可以是商品采购吗
如果直接出售就是库存商品的