您好,您的意思是不是说去年申报的时候收入申报了,但是没做账呢?

老师,我们没有开票,但是已经符合收入,我们要确认未开票收入的,怎么作账?
老师,我们没有开票,但是已经符合收入,我们要确认未开票收入(未收到钱)的,怎么作账务处理?后续开票的话又怎么做
货物去年已经出口,也已经报关,有报关单,已经确认收入。申报出口退税了。今年又收到剩余5%的部分质保金,这个要怎么做分录,怎么入账。
公司有一笔收入11万元7月已开票,但是7月账上未确认收入(未达到确认收入的条件),现在要申报7月份的增值税,那申报表上的收入比财报上的收入大11万,申报表要怎么处理
去年已经申报,收入但确实和账面上不符合,已开票已申报收入,未入账。现在我要怎么补收入,分录要怎么做好
好奇,如果税收编码长期开错几年,税率没错。一般查到,会怎么让处理的。
服装辅料皮标,税收编码是什么
服装辅料拉绊税收编码是什么
老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
是的,几十万,也有小部分金额去年没确认收入。
账上这么做账,借银行存款/应收账款 贷以前年度损益调整(主营业务收入) 应交税费应交增值税销项税额 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
去年没确认全部都可以这么做吗?
对的,就是这么做账的
如果去年确认收入,账上和开票金额不符,实际开票金额30万元,确认收入20万元,很多和发票不符的,实际欠客户发票金额是30万元,但账上只显示5万元未开发票金额
没太明白你的意思?为啥不一样呢
我也不知道以前同事怎么入账的,就是有一个客户确认收入和实际开票金额少了很多,导致最终余额不符
余额不一致
这种情况,你得和这个客户对账,看看差额差在哪才行,不能稀里糊涂开票
已经对了,客户那边人家都是以票据确认收入,我都不明白以前同事要这么入账,没有按票据去入账。
按票确认收入是省事的做法,你们不这么做就是有车差额了
搞不懂他,要么就无票确认收入,要么按票确认收入,既然开具发票就应该确认收入才是。老师,我要怎么做调整呢?
你要是想省事,就按开票确认收入,这样省事
我是这么做,前同事不是这么做,现在出现乱账需要做调整。要怎么调整
你可以把这个差额按照未开票收入来调整
是发票金额多了,确认收入少了,分录怎么做,去年的
那你们就少确认点s收入
今年分录怎么做调整
今年你也不永做账了,等和客户对上了再确认收入