您好,您的意思是不是说去年申报的时候收入申报了,但是没做账呢?

老师,我们没有开票,但是已经符合收入,我们要确认未开票收入的,怎么作账?
老师,我们没有开票,但是已经符合收入,我们要确认未开票收入(未收到钱)的,怎么作账务处理?后续开票的话又怎么做
货物去年已经出口,也已经报关,有报关单,已经确认收入。申报出口退税了。今年又收到剩余5%的部分质保金,这个要怎么做分录,怎么入账。
公司有一笔收入11万元7月已开票,但是7月账上未确认收入(未达到确认收入的条件),现在要申报7月份的增值税,那申报表上的收入比财报上的收入大11万,申报表要怎么处理
去年已经申报,收入但确实和账面上不符合,已开票已申报收入,未入账。现在我要怎么补收入,分录要怎么做好
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
老师,个人开了劳务发票1580,,个税代扣代缴,应该怎么扣,1564.36*(1-20%)=1251.49,扣328.51吗
提供一份2026年6月最新版最全的税收分类编码表给我,谢谢
滴滴打车等开了公司户头还需要标注乘客信息才能抵扣票面进项是从1月1号开始,不是6.1还是7.1吗?
老师请问下公司购买的烟酒,然后都得低值易耗品,我做了一个消耗物品购入领用表, 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了,然后经办人签字,然后后期领用就手写道到表格上面了,然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了,这个有什么更好是方法吗
老师2023年签订的电梯销售和安装的工程合同,约定的安装税率是3%,现在按照13%开还是3%开票
员工年终奖税后140000,要如何做分录
老师,厂房出租按季收房租,每月10万,但是第一年6至9月免租,我这边6至9月的土地摊销和厂房折旧怎么处理呀
老师,请问企业自查,预收账款超过收入20%,应该如何解释?不知道怎么说。
是的,几十万,也有小部分金额去年没确认收入。
账上这么做账,借银行存款/应收账款 贷以前年度损益调整(主营业务收入) 应交税费应交增值税销项税额 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
去年没确认全部都可以这么做吗?
对的,就是这么做账的
如果去年确认收入,账上和开票金额不符,实际开票金额30万元,确认收入20万元,很多和发票不符的,实际欠客户发票金额是30万元,但账上只显示5万元未开发票金额
没太明白你的意思?为啥不一样呢
我也不知道以前同事怎么入账的,就是有一个客户确认收入和实际开票金额少了很多,导致最终余额不符
余额不一致
这种情况,你得和这个客户对账,看看差额差在哪才行,不能稀里糊涂开票
已经对了,客户那边人家都是以票据确认收入,我都不明白以前同事要这么入账,没有按票据去入账。
按票确认收入是省事的做法,你们不这么做就是有车差额了
搞不懂他,要么就无票确认收入,要么按票确认收入,既然开具发票就应该确认收入才是。老师,我要怎么做调整呢?
你要是想省事,就按开票确认收入,这样省事
我是这么做,前同事不是这么做,现在出现乱账需要做调整。要怎么调整
你可以把这个差额按照未开票收入来调整
是发票金额多了,确认收入少了,分录怎么做,去年的
那你们就少确认点s收入
今年分录怎么做调整
今年你也不永做账了,等和客户对上了再确认收入