同学您好,借:利润分配-未分配利润贷:应付利润,借:应付利润贷:银行存款。

老师您好,年底的最后一个凭证是不是应该利润结转,借:本年利润 贷:利润分配 未分配利润
老师,我财务软件第一次用,是用友的,再利润分配——未分配利润,这凭证怎么做,怎么结转
老师您好,我用这个模板来录入凭证,怎么资产负债表会,差个未分配利润呢?是要多加一笔,本年利润结转未分配利润吗?
结转损益后本年利润怎么结转到利润分配。是做两笔记账凭证吗
老师您好,公司分配利润怎样结转做凭证呢
老师,老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀?应收款7000,预付款14500,应付款60000,预收款4000这个分别怎样处理?
老师请问,房租支出,没有发票,挂的是预付账款,汇算清缴时是不是不需要纳税调整
一般纳税人,这个月公司开票有一张发票红冲后,显示销项发票就是负数了,这个要怎么处理啊!谢谢!
您好老师:4月份销售方还我们开发票:到达地开错了,做红字冲红,现在对方从新给我们开发票了,我们在金蝶里之前已正常验收做账,现在收到新发票,我们要如何做?
老师:文化事业建设费,这个怎么申报的
请问下公司给员工支付的房租,怎么做会计分录?
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
那本年利润呢,科目怎么减少啊
可以不走应付利润这个科目吗,直接借本年利润贷未分配利润,然后分配利润就借未分配利润,贷银行存款
这样可以吗
你说的这种也可以的。
好的谢谢老师
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