你好,借管理费用或者是主营业务成本 应交税费、应交增值税进项 贷银行 借主营业务成本或者是管理费用 贷应交税费、应交增值税进项转出。

我们是劳务公司,清包工简易计税的项目,我们开给甲方是3%的增值税专用发票,我们能否收专票回来抵扣税金
老师,我们是建筑公司,我们被挂靠方,我们把劳务分包出去了,有个项目是简易计税,我采用差额计税,计算增值税把分包的差额了,假如我们给开发公司开发票是100万,收到的分包发票是60万,那差额后计算的增值税,税负怎么计算,是用增值税除以100万,还是100-60呢
对方简易计税给我们开的简易计税3%增值税专用发票,我们是不是可以抵扣3%的增值税专用发票
我们是简易计税的公司,公司采购柴油的会计分录怎么写对方给我们开的是增值税专用发票
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
公转私什么款,就是说备注什么用途是不需要纳税的
公转私备注什么无语纳税
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
错了,公司下属有个拌合站, 这个拌合站是简易计税的,采购的柴油用于拌合站使用方法,现在有增值税专用发票 且已经付款了 会计分录怎么写
你好,这个是半合站取得的发票吗?
是的,是拌合站取得的进项发票
你好,那就按照上面的来就可以。
借管理费用或者是主营业务成本 应交税费、应交增值税进项 贷银行 借主营业务成本或者是管理费用 贷应交税费、应交增值税进项转出。 按你发的来?
对的,是的,是这么做的。
天啊 采购柴油不应该是原材料吗? ? 你给我答的都是啥? 驴头不对马嘴的
你们还有库存吗 我那个是拿来直接用了啊