你好,小规模的他不需要计提借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税在这里面已经贷方余额了,然后你交的时候借应交税费,应交增值税贷银行存款。

老师您好,小规模纳税人2022年7-9月开了8万块钱的普票,开了16万块钱的专票(3%的税率),请问增值税和附加税是在9月末计提、还是在10月份缴纳的分录里计提?
老师您好,国家规定了小规模纳税人月销售额不超过15万的可以免增增值税,那最开始规定的增值税起征点是不适用了吗?
老师,小规模纳税人1月份开票超过了30万,要缴纳增值税,是不是1月份我要先这样计提一笔,2月份再缴纳增值税呢?
老师,我们是小规模纳税人,一季度的营业额超过30万,是40万。增值税按全额1%的比例征收,那附加税费如何征收?需要计提吗?如何做分录?谢谢!
小规模纳税人的增值税,未达起征点的话,当月计提的增值税,当月转入营业外收入还是下个月转入营业外收入?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
现在就是交的时候多交了2块钱啊 ,不补计或者调平 有余额啊
借营业外支出,贷应交税费、应交增值税。
好的 谢谢哈 借方可以是管理费用吗
你好可以可以可以的