您好,咱是一般人还是小规模

老师,税务稽查补缴2023,2024的增值税等怎么做分录,要调整历年的吗
老师 我们买的货架有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗 老师
老师请问有总分公司,请问申报财务报表的时候是按合并抵消后的数据申报还是按总分公司合计数申报呢
老师 我们买的国家有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗
老师您好,收到银行给我公司开具的6的短信手续费的发票可以抵扣不
管理费用和其他应收款分录怎么做
我们和A公司签订了服务协议,由于A公司才注册还没开户,能不能由B公司打款
贷款发放存入怎么做分录
老师您好!我们给甲公司付款,乙公司和我们签合同?这样合理吗? 然后甲公司给我们出具发票,
老师什么情况下一家供应商只能开1个点的专票?为啥不能开3个点的专票。请老师详细说一下。
什么意思
能不能告述我怎么做
这里包括银行存款
和现金900的
您好,我看到税率是13%了,小规模和一般的会计科目不一样的 借:应收账款 95055.50 贷:主营业务收入 95055.5/1.13 应交税金-应交增值税-销项税95055.5/1.13*13% 借:银行 900 应收账款 49975.7 贷:主营业务收入 58975.7/1.13 应交税金-应交增值税-销项税 58975.7/1.13*13%
这些内容是银行存款
您好,那您上图提供的900也是吧 现在的银行金额都是这个分录 借:银行 贷:应收账款
对啊是的
您好,那收到款就是做这个分录 借:银行 贷:应收账款
这里的普通发票里的不要算命吗
您好,普通发票也是要交增值税的
还是上面的两个应收加在一起吗
您好,可以的呀,分开普遍和专用发票更好呀
你能不能帮我做一下呢
您好,上面我就是分开写的哦 普票 借:应收账款 95055.50 贷:主营业务收入 95055.5/1.13 应交税金-应交增值税-销项税95055.5/1.13*13% 专票 借:银行 900 应收账款 49975.7 贷:主营业务收入 58975.7/1.13 应交税金-应交增值税-销项税 58975.7/1.13*13%
不懂啊能不能和在一起写啊
可以吗交吗
您好,好的 借:应收账款 95055.50 %2B49975.7 银行 900 贷:主营业务收入 95055.5/1.13%2B58975.7/1.13 应交税金-应交增值税-销项税95055.5/1.13*13%%2B58975.7/1.13*13%
这个应交税金看不到懂
您好,就是总金额 除 1.13变成未税,再乘13%就是增值税了
还是不到懂啊
这里有银行存款跟现金怎么弄啊
这两个要分开来做吗
您好,要收的钱 除 1.13 变成未税金额,这个能理解么,再乘13%就 是增值税,哪个地方不懂呀