你好!不应该是负数的,发科目余额表过来看看

应收账款 2019资产负债表年初余额在借方是2000 然后1-8月份借方又出现41000 9月份贷方出现41000 那九月份资产负债表应收账款就应该是 期末余额为零 年初不变 但是为什么九月份的资产负债表是本期发额 应收显示为5000 预收也出现5000啊 我从来没写预收的科目啊
#提问#老师好,接着11月的数据,在12月新建账套,科目余额表资产和负债的期末余额都录到期初数据中,本年利润也录入了,那么所有者权益的累计借方和贷方数要录入吗
老师,你好,我根据资产负债表填列的余额表怎么一直显示试算不平衡呢?余额表的本年利润我是填的利润变的本年累计收入数,未分配利润填的是资产负债表的未分配利润期初数,试算就是不平衡
老师您好!起初建账 年末的科目余额表资产类余额在贷方,负债类余额在借方,分别怎么录入起初数呢?谢谢老师!辛苦了!
老师,我刚用科目余额表建账,银行存款年初余额显示负数,公式是借方科目:年初数=期初数+本年累计贷方-本年累计借方 然后显示负数,资产负债表也就直接取负数,这怎么改成正的资产负债表
物流公司,已付款次月收专票,计提成本时是否需要反映进项税
老师。。员工领取生育津贴和公司给员工发工资报个税可以同时享受吗?冲突吗?员工领取生育津贴的期间可以同时在公司领取工资吗?
老师好,我这边是出纳岗,每月会帮会计贴票,日常小支出都是微信转账或现金,在2月份有年会餐费6000,当月没有开发票,本月会开出,然后我公账这笔6000元应当入2月份还是入到3月份
老师,以固定资产划转投资的,属于长投吗
新办公司税务登记到线下需要什么材料
请问在那里查知道是查账征收还是核定征收
老师,请问,有没有专门讲结转成本的课程,生产的企业,购入原材料和配件,每天领用,加工生产成品后销售,月末需要结转产品的成本,出利润表
董孝彬老师在线吗?想咨询个问题
制造业企业向个人销售使用过的汽车需要缴纳印花税吗?
现在改23年所得税汇算报表 电子税务局可以改不
科目余额期末数是在借方
只是软件的公式算出来借方余额用了负数
你好!银行存款在借方应该是正数,你录入的科目余额表发截图看看
我的科目余额表也是借方,只是软件没有用借方和贷方分别显示
你好!你是使用的什么财务软件?应该是默认的方向