你好 是 先转出来 对方正常时再抵扣
您好,老师,公司接到税局电话说我们公司16年有一批退税款里面有一家供应商开的发票说是虚开的,现在我们要怎么做呢,也不跟那家供应商合作了,在网上查到他们家的经营状况是异常的。
老师,你好,我想咨询一下,我们供应商在2020年3月给我们公司开了一张专票,但是发票在邮寄过程中被遗失了,供应商不愿意红冲并重开,这个问题拖了很久没处理,这个月供应商提供了他们做账联的扫描件给我们,我们是否可以这样处理: 1、认证系统中,勾选认证抵扣 2、凭证: 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付货款 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出 借:应交税费-进项转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 3、增值税报表:进项转出那里填写对应金额
你好 老师 去年8月我们公司的一张发票 被地方税务局通知是比对不通过 (让提供各种数据及进项税额转出) 后来去问了当时给我们开发票的公司 意思是当时他开出去的发票 税金没交 说这几天就去交 若是这个公司把税金补交 税务局还找我们吗? 我还需要提供税务局要的各种资料及进项税额转出吗
接到税局电话,我们去年合作的一家供应商,现在成了黑户,私逃了。我们2022年4月和6月份抵扣的增值税,现在税局要我们这个月15号之前进项税额转出,有几万块,这个我们必须要转出吗?能不能申诉呢,我们货款也都有支付了,也都是真实的交易,送货单入库单发票合同都有。也有采购计划单。
老师好!接到税局电话,说我有一个去年供应商进项额要转出,说是那个公司出逃税,供应商跟我司是真实交易,税额几千元,问:老师是S税不认这笔交易吗?
季度税是这个报的吗?还是下个月
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
空壳公司一般纳税人连续4个月未报收入和开支风险大吗,如何避免,因未开票也无进项票
残保金申报的从业人数平均值是跟企业所得税申报的人数平均值一样的吗
请问异地工程 有分包 有预缴 开票交增值税的时候用填表三吗?
老师,装订凭证,可以用A5纸打印银行回执单,A4打印发票吗?纸张大小:不一致可以吗
是2022年的进项,已过认证期了、是电话通知的,我担心是不S税的,对方找到法人,说那个供应商、发票号等
你好,这个咱要是抵扣了,咱就把这个进项转出来。
已经转出了,领导一直让我问,原因,说我们是真实交易,所以我应该给一个怎么样的合理的解释
你好 说是那个公司出逃税 是这个原因
嗯,他们不理解,老师麻烦普及一些这类知识一下谢谢
你好 这是税务强制要求 对方税务异常就要这样操作
还有一个问题就是之前年度合作的多,从2022年开始合作就少了,现在S税就是要求2022开的两张发票作转出,像这种是有期三年内的,从这点看是从2022年起查吗?(我有回电话没人接听,这类问题我是否可以询问?)
你好 一事一问 要重提问的 谢了
老师、没太明白您的意思
你好 像这种是有期三年内的, 这是啥意思 ?
就是这个供应商有问题,是要查它三年内的合作?
这个不清楚税务局查多长时间。
具体时间你要和税务局确认。