你好 是 先转出来 对方正常时再抵扣

老师我想问下我如果公司收到一张发票待认证,那我分录就是,借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额),贷:银存或者应付嘛,如果后面我又认证了又转入进项税额,那就冲销待认证科目了嘛,那后面如果我进项税额又转出了,那我是借:库存商品,贷:应交税费应交增值税(进项税额转出),那这样的话,那个进项税额就还包含了转出这部分啊,这个怎么弄的呢
老师,我们是小型微利企业,在上个月的时候做了一笔进项税转出,转出的是今年3月份的进项税。请问这笔进项税转出如何记账,需不需要归入成本呢?。我今天问税务局,税务局说直接做借:应交税金-进项税额。贷:应交税金-进项税转出。和营业成本没关系。
你好 老师 去年8月我们公司的一张发票 被地方税务局通知是比对不通过 (让提供各种数据及进项税额转出) 后来去问了当时给我们开发票的公司 意思是当时他开出去的发票 税金没交 说这几天就去交 若是这个公司把税金补交 税务局还找我们吗? 我还需要提供税务局要的各种资料及进项税额转出吗
接到税局电话,我们去年合作的一家供应商,现在成了黑户,私逃了。我们2022年4月和6月份抵扣的增值税,现在税局要我们这个月15号之前进项税额转出,有几万块,这个我们必须要转出吗?能不能申诉呢,我们货款也都有支付了,也都是真实的交易,送货单入库单发票合同都有。也有采购计划单。
老师好!接到税局电话,说我有一个去年供应商进项额要转出,说是那个公司出逃税,供应商跟我司是真实交易,税额几千元,问:老师是S税不认这笔交易吗?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
老师好,个税系统退回的手续费,退回的资金怎么用?
是2022年的进项,已过认证期了、是电话通知的,我担心是不S税的,对方找到法人,说那个供应商、发票号等
你好,这个咱要是抵扣了,咱就把这个进项转出来。
已经转出了,领导一直让我问,原因,说我们是真实交易,所以我应该给一个怎么样的合理的解释
你好 说是那个公司出逃税 是这个原因
嗯,他们不理解,老师麻烦普及一些这类知识一下谢谢
你好 这是税务强制要求 对方税务异常就要这样操作
还有一个问题就是之前年度合作的多,从2022年开始合作就少了,现在S税就是要求2022开的两张发票作转出,像这种是有期三年内的,从这点看是从2022年起查吗?(我有回电话没人接听,这类问题我是否可以询问?)
你好 一事一问 要重提问的 谢了
老师、没太明白您的意思
你好 像这种是有期三年内的, 这是啥意思 ?
就是这个供应商有问题,是要查它三年内的合作?
这个不清楚税务局查多长时间。
具体时间你要和税务局确认。