就是法人代付的这笔业务没有入账,是这意思吗?

老师,你好,请问一下去年的账是财务公司做的,然后现在发现去年年底有两笔应付款财务公司做到法人应付账款里了,实际那时候公司和法人都还没有付款。这个月公司账户才付款到那个公司。现在财务这里我应该怎么处理呢
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师,公司是之前直接买过来的,之前是代账会计做的,上面有一笔前公司员工的其它应付款,公司欠员工的借款,代账会计一直没调整这笔,现在我们把账接回自己做,这笔钱要怎么处理比较合适呢。
请问老师:2020年的时候我们有三个员工公司是法人代付的,一直挂在其他应付款里,现在经协商,这笔钱法人自己支付了,那公司的账务处理该怎么做调整啊?
我们公司公户资金一直不足,我们法人就从他个人账户存了一些钱到公户,这个钱当时计入了其他应付款-法人名字,现在已经很长时间了,法人自己就觉得反正是自己家公司这个账就直接平了吧,就不用做还款了,不知道这样该怎么会计处理呢
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
入账了,当月计提工资来着,第二月发工资的时候这三个人的就直接挂在其他应付款里了
借其他应付款贷其他应付款老板。
然后老版这个其他应付款还款就可以了。
就是说现在这个不需要还了我要转到营业外收入吗?
这三个人的个税当时也没有报,补报的话是去当月报还是现在可以补报呢?
你好 对 这样处理对的 补报个税
补报的话必须得去挂账的那个月吗?
你好 更正到正常那月申报
好的,谢谢老师!
你好 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!