你好,这个自己使用的做固定资产里面。
建材行业:购入时,票已收到,分录:借:库存商品 应交增值税-进项税额 贷:应付账款113 销售时,已开发票:借:主营业务收入 应交增值税-销项税额 贷:应收账款 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 请问老师这样做分录是正确的吗?
老师,你好,我们公司是外贸企业,采购时,借:存货 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 结转成本时 借:主营业务成本 贷:存货 计算出口退税 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-增值税(出口退税) 收到退税款 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税 这样的分录正确吗?
老师,我们是建筑材料公司,主营业务是买卖钢材。 比如进价100,售价150:整个过程账务处理是这样吗? 采购进货 借:库存商品 100 贷:银行存款 100 销售货物 借:银行存款 150 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 100 贷:原材料 100
商贸公司,之前做账一直都是按,开票确认收入: 借:应收账款---------公司 贷:主营业务收入 应交税费-----应交增值税销项税额 没有同时结转成本,等采购付款里: 借:预付账款-----公司 贷银行存款 收到采购发票时: 借:主营业务成本 应交税费---应交增值税进项税额 贷:预付账款 没有入库走库存商品这样可以吗?
我们是建筑安装行业,采购价格38800的打桩机,我做分录,借主营业务成本—采购成本 借应交税费进项税额 贷银行存款是否正确?可以入固定资产么
你好老师,请问一下所得税年终汇算清缴调减的金额需要次年做会计分录吗?
老师,目前,如果员工的工资薪金是0还需要申报个人所得税吗?
老师,我们目前有员工因为和公司要解除劳动合同的问题,公司就没有给员工收入,那这种情况还需要报个人所得税吗?
老师好 应收往来单位贷款利息,借方 应收利息 同时冲减财务费用?贷方记无票收入可以吗
老师,我们是建筑公司,给员工年底发放的奖金,做成高温补贴和暖气补助可以吗?有金额限制吗?或者是有其他的要求吗?
老师,你好,我问哈我们公司没有入账的专票,在电子税务局里面可以勾选抵扣吗?
老师,我用MI01,MI04,MI07,完成了盘点差异,不小心被我用MI02删除了MI01生成的凭证号,请问怎么解决啊,谢谢!
股权转让是什么意思?
你好!个税申报在哪里点进去?
老师,什么样的薪金补贴是无需申报个税的?
不是我们使用的,给合作的施工队使用,怎么做分录?免费使用
你好,那这个打桩机属于你单位的还是对方的?
是你单位的不就是固定资产吗?
我们单位购买的,
那就做固定资产里面的。
只是合作的施工队和我们老板关系好,就免费使用
我想问下,购买入固定资产,需要计提折旧么?折旧方法如何确认?
免费给他使用,这个需要视同销售。
借固定资产,贷银行 借销售费用,贷其他业务收入应交税费, 借其他业务成本 贷累计折旧。
这个累计折旧如何算?视通销售的是不是需要交税
这个我们给他使用一个月,过一个月还给我们的
原值-残值)/12/5 残值率自己设置零到5%都行 缴税
为什么我不能计入主营业务成本?
因为它对应的收入是其他业务收入。
你看看我们经营范围
以后需要发什么业务的?
因为你针对这个固定资产,你是无偿赠送给别人用
我们后续牵涉很多,买卖材料等
好,这个可以的啊,正常做就是了,买来的材料销售出去,这个多主营业务收入,主营业务成本。
施工安装和业务推广只是其中一项
其他的业务独立做就行,这个是单独的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。