同学你好 这个是汇算清缴的

老师,税局查出2018年有一份虚开发票普票,我们是小规模纳税人,如果这份发票被判定为虚开的话,是直接在2018年度的汇算清缴中做税前扣除调整补交企业所得税,然后2018年的账上需要做处理吗?
发现2019年收到一张餐饮普通发票8500元是虚开的,记招待费里了, 收入是0招待费全部调增了。现在要进行年度纳税申报表更正 ,应该填写A105000哪一行呢?哪一行做虚开发票金额的调增呢?需要修改
老师,2020年收到一张虚开普通发票,所得税申报表调整只用填纳税调整项目明细表吗?账载金额栏就是以前申报表金额减去虚开金额吗?申报表里其他的表和项目还要填吗?
老师,我单位接受虚开发票,现在要接受调查 提供相关年度纳税申报表,是指全年的吗?是2020年的发票
老师,税管员通知公司有5张发票是接受虚开发票,自查了凭证入账在2022年和2023年中,可能要更正2022年和2023年的所得税汇算清缴,对公司会有影响吗
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
就是打印汇算清缴的纳税凭证是吗?
同学你好 是申报表的哦
就是打印汇算清缴的申报表是吗
对的 是这个表的哦