您好,对的,就是这样的了这个
上面投资我们的公司,要我们提供综合报表,综合报表包括往来账,发运统计,财务报表,期间费用明细,公司这个月有几万元的内账,是别的公司转过来的,这个钱主要是做日常的开支,这个综合报表内外帐要合并,怎么合并
老师 我公司接受了200多万的普通发票 因为私人债务的关系 我没有直接付款给开票方的服务费 通过备用金提现的方式 然后私人转账付款给开票方应付服务费的个人了 这样算虚开吗
老师,银行让提供的贷款资料有一项是:企业最近三年财务报表和报表科目明细表(资产负债表,损益表,现金流量表),报表科目明细是要到账套里导出来所有的科目的明细账吗
请问老师:我建筑公司工地开来人工发票,做分录借:成本 贷:应付职工薪酬 年报时应付职工薪酬支出及纳税调整明细表能把这个开来发票金额填进工资薪金支出里吗?
老师!老板给了几张固定资产设备发票金额加起来有几十万吧!他说这个设备到时候他付现金吧!老板自己付现金会计好做账吗?需要让老板提供什么付现金的证明么?
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对