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老师你好,甲公司以赊销方式向乙公司销售一批成本为600万元的产品,销售价为800万元,至当年年末,乙公司将该批产品的60%出售给非关联方。甲公司对乙公司有控制权,取得乙公司80%的表决权,这个内部交易抵消中的营业成本为什么是80,
1.甲公司委托乙公司代销一批商品,商品协议价为200 000元,增值税为26 000元,成本为150 000.元。乙公司取得代销商品后,无论是否卖出、是否获利,均与甲公司无关。乙公司将该批商品按230 000元的价格售出,收取增值税29 900元,并按协议价给甲公司开来代销清单。 要求:分别编制甲公司和乙公司的有关会计分录。 2.甲公司委托乙公司代销一批商品,商品售价40000元,增值税5 200元,成本30 000元,乙公司按商品售价(不含税)的8%收取手续费。乙公司将商品售出,并给甲公司开来代销清单。 要求:分别编制甲公司和乙公司的有关会计分录。 3.甲公司于2019年5月1日与乙公司签订协议,向乙公司销售- -批商品,商品实际成本为500000元,增值税专用发票上注明的售价为600000元,增值税为78 000元。协议规定,甲公司应于2019年10月1日将所售商晶回购,回购价为620000(不含增值税税额)。甲公司商品已发运,货款已收到。 要求:编制甲公司的有关会计分录。
甲公司持有乙公司80%的股权,甲公司与乙公司之间发生如下业务: (1)2010年,甲公司将成本为8.5万元的产品销售给乙公司,售价为10万元,款项尚未收回,乙公司将所购商品当期对集团外销售60%; (2)2011年乙公司将上年从甲公司购入的产品全部出售,并又从甲公司购入商品8万元,当年全部未销售。甲公司的毛利率不变,款项尚未支付; 要求:编制上述2010年和2011年甲、乙公司有关存货交易的合并抵消分录。
甲公司委托乙公司代销一批商品,商品协议价为200000元,增值税为26000元,成本为150000元。乙公司取得代销商品后,无论是否卖出、是否获利,均与甲公司无关。乙公司将该批商品按230000元的价格售出,收取增值税29900元,并按协议价给甲公司开来代销清单。要求:分别编制甲公司和乙公司的有关会计分录。
甲公司和乙公司是母子公司关系。甲公司2022年7月1日向乙公司销售商品500万元,其销售成本为400万元,该商品的销售毛利率为20%。当年,乙公司购进的该商品中的60%已实现对外销售,另40%形成期末存货。要求:根据以上资料编制2022年合并报表的抵销分录。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
借营业收入20000,贷营业成本18400,存货1600