可以的,这是符合常理,有发票可正常报销,税前扣除
老师您好!请问我公司是销售公司,以前年度有一个主销售合同和相关附合同,当年一些合同的部分货款没回,现在把几个合同合并成一个,打算回款,但是发现有些货库存为0,而且金额也对不上,这种情况怎么处理比较好呢?
老师,您好,企业有些零星支出,员工是借款出去的,但是又没有发票回来报销,金额也有几十万账上一直挂着款,请问这个怎么解决比较好?
老师,你好,我们公司采购一些零星的材料,都是员工私人垫付后,拿到普票或者专票后,连同送货单,然后到公司报账,公司再打给员工个人,这样有没有风险呢
老师您好,请问公司零星采购比较多,而且都没有合同,但是有发票,最后是报销给个人的,这个有要求吗
您好老师,我有个同事在公司5月代发了一个月工资,然后后面每月都报销了些费用合适吗?这些报销都有发票的而且是真实发生的,怕吗?但在公户只发了他一个月工资:5月是在公户发的,其余在私户
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢