你好 对于公司接待客户并支付房费的情况,如果多付的金额挂在酒店,那么在账务处理上需要根据实际情况进行记录和调整。以下是一种可能的处理方式: 1.支付房费时,将多付的金额挂在应付账款科目下。 借:预付账款 - 酒店(客户接待) 贷:银行存款/现金 1.当需要使用这些多付的金额时,冲减应付账款科目。 借:管理费用 - 业务招待费 贷:预付账款 - 酒店(客户接待)
购买的雨衣,安全手套,还有其他的,合计一万多,但是数量二三十多套,凭证怎么做?
老师,本期的工程收入只有A项目。请问月末结转成本时,除了结转A项目的成本,可不可以结转B项目的成本。B项目第3季度都没有对外开一张票,要以结转吗?如果不结转就盈利交税了。
老师,我9月开票,10月红冲后重新开,9月需要入账缴纳增值税
收到预付款发票如何做账
找朴老师,挂账五年前,应付账款贷方,一直没付款,调账到营业外收入分录对吗?
老师,我们是电商,然后要透视上个月的销售表,但是因为我要销售表每个月我都要加入几个内容,固有的透视表怎么能够重新选定透视内容呢
支付给员工的生育津贴,怎么做分录
老板出差的住宿费发票开的是专用发票,税额可以抵扣吧
老师,有一个小规模,没有经营,个税每个月给法人申报了100的工资,扣除了5000的生存金,但是他在其他公司有发工资正常申报,那这个小规模的该怎么调整
季度财报的应付账款负数申报会有什么问题吗