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我们公司接待客户,给酒店付房费多付的挂在酒店哪儿,如果下次用的话在扣,这个账务怎么处理

2023-11-21 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-21 16:49

你好 对于公司接待客户并支付房费的情况,如果多付的金额挂在酒店,那么在账务处理上需要根据实际情况进行记录和调整。以下是一种可能的处理方式: 1.支付房费时,将多付的金额挂在应付账款科目下。 借:预付账款 - 酒店(客户接待) 贷:银行存款/现金 1.当需要使用这些多付的金额时,冲减应付账款科目。 借:管理费用 - 业务招待费 贷:预付账款 - 酒店(客户接待)

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你好 对于公司接待客户并支付房费的情况,如果多付的金额挂在酒店,那么在账务处理上需要根据实际情况进行记录和调整。以下是一种可能的处理方式: 1.支付房费时,将多付的金额挂在应付账款科目下。 借:预付账款 - 酒店(客户接待) 贷:银行存款/现金 1.当需要使用这些多付的金额时,冲减应付账款科目。 借:管理费用 - 业务招待费 贷:预付账款 - 酒店(客户接待)
2023-11-21
同学你好 其他酒店发票开给你们 你们做成本就行了
2021-07-20
你好,让别人的酒店开给你,你做成本,然后你开给别人做收入。
2020-12-24
学员你好,相关分录如下 借:预收账款 贷:银行存款/库存现金 将与客户沟通的内容作为原始凭证
2020-12-24
同学你好 这个发票咋开的 按照发票金额来做
2023-07-06
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