你好,当时结转了成本没有?
老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
老师,我5月份的时候暂估了一笔商品,因为二级明细不是很清楚,所以就给它归集到大类哪里 借:库存商品—商品 贷:应付账款—暂估 结账成本的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品 6月份是购进库存商品—五金配件,需要把5月份的暂估那笔和结账成本那笔红冲掉,做一笔正确的?
老师 开始我暂估入账 借 原材料-暂估 贷 应付账款-暂估 发票回来我冲红(金额红字) 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗?? 发票回来(红字) 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存?
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?我做的 借:库存商品-973.44 贷:应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100
老师,2月份暂估库存商品金额:210.26,也结转成本了,4月份红冲暂估库存商品金额:-106元,还差104.07元没有红冲,那我9月份做一张红冲 借:库存商品:-104.07贷:应付账款-暂估款-104.07,老师我还需要再做一张凭证吗?
一般纳税人,如果发票停了,影不影响接收进项发票,影不影响报税?
你好老师,这个是我做的,关于这个计提社保,制造费用,二级科目我可以写社保费吗? 因为我看了其他老师做的答案,制造费用,二级科目没有写社保费。我和老师哪个对呢?
快帐财务系统可以整体复制一个账套么?
老师,施工过程,用到某些材料,然后可能临时找了专业人员切割,可以直接发放后,作为临时人员工资,申报工资薪酬个税吗?还是必须让他们去税务代开发票?
老师,农业公司在筹建期,需要打一口供水井,水井这个费用应该怎么入账
利息支出纳税调整怎么计算啊?
老师,我们公司是运输公司,然后这个月买了三部车,总共的成本是五十多万,我想问一下我的销售额到现在也才十几万,就算是那个车去分摊这个成本也太高了,这个怎么办?
老师接收一个企业如果对方不告诉有几个一般户咱们自己能查到吗?一般户基本户啥区别。还有专户
老师,请问银行贷款发生的公证费用500元计入什么科目呢
一般纳税人,进项税和销项税的余额怎么处理?
2月份暂估库存商品金额:210.26,也结转成本了
他需要做一个红冲成本的。
老师,麻烦做一下分录,金额也写一下
借应付账款带库存商品104.07,借库存商品借主营业务成本104.07。
老师冲暂估分录不应该是借:库存商品:-104.07红字贷:应付账款-暂估款-104.07红字吗?
那我做相反的不可以吗?你之前的分录不变,金额是负数,那我做相反的也可以吧?
老师,可是不平啊?
主营业务成本负数 - 加这个