你好 可以按照以下步骤进行: 1.首先,与供应商签订相应的报废合同,并记录报废产品的供应商和数量。如果报废原材料可以回收利用,如重新加工、回收材料等,这些操作也要在账务上做明确的记录。 2.确认报废产品的数量和质量,将报废产品的质量问题及原因录入系统,利用质量监控系统进行报废产品的质量分析,并对报废产品进行完整的账务处理。 3.根据报废产品的数量和质量,按照财务规定进行相应的会计处理。例如,如果报废产品的成本必须减去相应的税收,或者形成减值准备计入资产负债表等。 4.如果因为供应商原因导致产品报废,可以与供应商协商进行相应的赔偿或补偿。如果供应商同意赔偿或补偿,将赔偿或补偿金额记入账务处理。 5.最后,在会计报表中反映报废产品的处理结果,包括报废产品的数量、成本、税收、赔偿或补偿等。

你好!老师,我想问一下,就是我司是做铸造厂,然后,以一直以为报废的产品都没有入过账。现在我要求仓库和生产车间的需要每个月提供报废单给我入账。现在问题来了,因为产品是自产报废的,做为原材料重新溶炉的话,原材料的单价应该怎么来确定呢?谢谢!
某公司期末对在产品进行清查,盘盈A类在产品原因待意,其实际成练一练本为39000元;盘亏B类在产品原因待查,其实际成本为67000元。A.B产品的单位成本分别为300元、200元。后经查明,盘盈A类在产品属于计量原因造成,经批准计入当期损益;盘亏的B类在产品的40%属于责任事故,由该责任事故者赔偿;50%属于自然灾害原因造成。10%属于正常性损失。(不考虑增值税)要求一填写在产品盘盈盘亏报告表二进行账务处理。
请问一个滞销产品原成本单价较高,升级改造后的随新产品入库,但是新产品单价低,请问这个如何进行会计账务处理?
老师,我们有一些旧库存存在供应商的仓库,由于市场原因这些产品很难售出,所以让供应商代为处理这些产品,供应商那边需要我们支付一定金额的费用给他才愿意代为清理,请问这笔支出如何分录?
老师,在吗?我想问一下我单位有一项固定资产已经提完折旧,现在因无法使用发生报废,如何进行账务处理?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
报废的产品具体计入什么科目呢?
要放到营业外支出的