同学您好, 借:销售费用促销费,贷:银行存款

老师,我们有一些旧库存存在供应商的仓库,由于市场原因这些产品很难售出,所以让供应商代为处理这些产品,供应商那边需要我们支付一定金额的费用给他才愿意代为清理,请问这笔支出如何分录?
老师好,情况是这样的:我们跟一个中介供应商采购产品,这个中介供应商再对上一级有十多个供应商为我们提供同一类别不同花色的产品;在采购这些产品的时候需要跟供应商租借一些物料(木托以及绑带,前期需要扣除对应的应付账款作为租金,退回工厂物料时退回租金到账账上)用来堆放产品,现在重新排查这些木托以及绑带后发现要不就是退多了物料、要不就是退少了,现在有好几个供应商已经在一两年前已经没有合作了,我们的中间人供应商也已经结账了,请问挂在账上的这些木托以及绑带的押金怎么处理呢?怎么分录凭证呢?中间人供应商那边的意见就是他跟上级供应商已经结账了即使未退、多退的部分他们也不会进行处理了
老师你好,我们让工厂打版做出来一些商品,例如一共做了N款产品,这些产品做出来之后工厂会会把样品拿给我们核对,然后这些样品核对之后已经没有用处了,但是有些客户需要用很低的价格购买我们这些样品,老板说可以卖出去,所以收了客户比较低的金额,请问客户支付的这部分金额应该使用什么科目处理呢?(这些样品供应商是不会收取我们公司任何样品费的,样品放在我们公司是任由我们处理的,但是这些样品我们是不会进行入库处理的,因为也不能作为正常商品出售,只是有些客户需要类似的产品就以非常低的价格半卖半送一样给他而已,可以理解为处理出售这些样品了)
老师你好,我们跟兄弟单位XX一起在供应商A处采购商品,现在XX想退出不跟供应商A继续合作了;现在XX在工厂留有一部分产品外包装,私底下工厂答应我们老板免费帮我们处理,但是我们跟兄弟单位XX说他遗留的外包装我们跟工厂半价采购帮他代为处理,相当于我们免费赚取了这一部分外包装的款项,请问XX到时候转给我们的这部分金额如何分录凭证呢(内账,不考虑其他因素)
老师,有这么一个情况,前段时间我们这边下暴雨导致供应商厂房遭遇水灾,产品外包装泡烂了一部分,但是不影响我们采购回来后销售的,纸箱到时候自然干透就可以继续销售了,但供应商出于某些原因吧说可以针对淋湿的纸箱给予一部分的补偿金额,这部分金额的计算方案是:淋湿纸箱的数量*补偿价格这个公式计算出来的;请问我们额外获得的这部分的金额如何分类凭证呢(不直接支付现金,但是可以抵扣供应商账上货款的)
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
老师可以使用营业外这个科目吗
同学您好,这种情况是不可以的。这是属于经营范围
好的,谢谢老师
老师如果我们二级明细科目没有“促销费”这个科目,又不想新增一个的话可以使用销售费用-其他 这个科目吗?
你好,可以的, 没问题
谢谢老师
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