您好 请问是需要写会计分录吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
对的,就是会计分录
以银行存款购入为工程准备的各种物资100万元,增值税专用发票注明的增值税税额为130万元,全部用于工程建设 借:工程物资 100 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 各种物资100万 增值税税额130万元 不对吧? 领用本企业外购的原材料一批,入账成本为?二十万元相关的增值税进项税额为26000元,领用本企业生产的产品一批,实际成本为50万元,应计工程人员工资100万元。支付的其他费用,并取得增值税专用发票,注明安装费30万元,增值税税额27000元,2021年11月工程完工并达到预定可使用状态该办公楼采用年限平均法计提折旧预计可使用二十年预计净残值为六十万元
各种物资是1千万
借:工程物资 1000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款 1130 借:在建工程 1000 贷:工程物资 1000 领用本企业外购的原材料一批,入账成本为?二十万元相关的增值税进项税额为26000元, 借:在建工程 20 贷:原材料 20 领用本企业生产的产品一批,实际成本为50万元, 借:在建工程 50 贷:库存商品 50 应计工程人员工资100万元。 借:在建工程 100 贷:应付职工薪酬 100 支付的其他费用,并取得增值税专用发票,注明安装费30万元,增值税税额27000元, 借:在建工程 30 借:应交税费-应交增值税(进项税额)2.7 贷:银行存款 32.7 2021年11月工程完工并达到预定可使用状态该办公楼采用年限平均法计提折旧预计可使用二十年预计净残值为六十万元 借:固定资产1200 贷:在建工程1000%2B20%2B50%2B100%2B30=1200