您好 请问是需要写会计分录吗

银行用开票吗?都有什么业务要开票
关联公司之前的往来挂账太大,怎么去调平
请董孝彬老师帮忙回答 使用权资产确认的递延所得税负债以及租赁负债确认的递延所得税资产,我想问,1⃣️这两个将来是什么时候能转回或者是要交给税局?2⃣️税局认可的租金,会计是借:租赁负债-租赁付款额 贷:银行存款,税上当年直接纳税调减,那这个租金要确认递延所得税吗?要的话是确认哪个递延呀?怎么去理解呢?
请问老师,运输公司,购买车辆的折旧费,入到哪个科目
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
这个回单按照这个会计分录怎么填
老师,受益人备案显示已经备案,还要填吗
税务注册,变更,注销的网站和需要准备的资料有哪些,河南荥阳的
老师,如果公司有银行贷款,我应该放到这个表里的哪个科目?
老师 机器设备折旧是十年 那专用设备折旧多少年
对的,就是会计分录
以银行存款购入为工程准备的各种物资100万元,增值税专用发票注明的增值税税额为130万元,全部用于工程建设 借:工程物资 100 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 各种物资100万 增值税税额130万元 不对吧? 领用本企业外购的原材料一批,入账成本为?二十万元相关的增值税进项税额为26000元,领用本企业生产的产品一批,实际成本为50万元,应计工程人员工资100万元。支付的其他费用,并取得增值税专用发票,注明安装费30万元,增值税税额27000元,2021年11月工程完工并达到预定可使用状态该办公楼采用年限平均法计提折旧预计可使用二十年预计净残值为六十万元
各种物资是1千万
借:工程物资 1000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款 1130 借:在建工程 1000 贷:工程物资 1000 领用本企业外购的原材料一批,入账成本为?二十万元相关的增值税进项税额为26000元, 借:在建工程 20 贷:原材料 20 领用本企业生产的产品一批,实际成本为50万元, 借:在建工程 50 贷:库存商品 50 应计工程人员工资100万元。 借:在建工程 100 贷:应付职工薪酬 100 支付的其他费用,并取得增值税专用发票,注明安装费30万元,增值税税额27000元, 借:在建工程 30 借:应交税费-应交增值税(进项税额)2.7 贷:银行存款 32.7 2021年11月工程完工并达到预定可使用状态该办公楼采用年限平均法计提折旧预计可使用二十年预计净残值为六十万元 借:固定资产1200 贷:在建工程1000%2B20%2B50%2B100%2B30=1200