你好同学,你这种情况比较少见,最好还是不要超过收入,你果要超过收入成为负数,这个是造成,还要给我们退税,这显然是不现实的
老师请问:1、建筑公司是一般纳税人,同时两个项目,一个就是清包工,只负责出人工装修,第二个包公包料,他这个两个项目可以一个简易计税一个一般纳税吗? 2、一般纳税人收到清包工项目,分包一部分出去,我们采用简易计税的话,分包出去的项目还可以进项抵扣吗? 3、简易计税差额征税是指我们公司用简易计税分包业务,还是指我们一般纳税分包给其他公司,其他公司简易计税,我们申报差额申报?
我们公司只接了一个工程项目是简易计税的工程,我收到的分包发票可以做差额征税,在发票认证上需要勾选认证抵扣,还是做勾选不抵扣
我公司是劳务派遣公司,部分业务是用的差额征税,开票时候的扣除额有虚增的部分,大概三四万的样子,实际成本是工资加上代理费,没有那么多,这个账怎么做呢?
企业确认会计收入,如果是销售服务的,有服务期,是得按照时段确认收入吗?根据新收入准则,如果符合五部法模型,是否也可以提前一次性确认呢
我们今年计提和发放的工资都是120万,但是红冲了一笔去年某项目重复计提的工资70万左右,那么这次所得税季报,已发放的工资按120万填写,计入成本的工资我是按50万填写吗?有风险没得
处理了固定资产,本月的增值税报表和企业所得税报表收入不一致,怎么办
老师发一个固定资产折旧表
老师好,个独经营所得可以弥补以前年度亏损吗?
老师,正常商贸企业所得税税负率是多少?正常增值税税负率是多少?分别是几个点正常。老师,可以发一下吗?
公司发工资会申报个税系统,但是工资不是从公账出来的,是通过转给法人,法人私底下从个人转给员工,这样合法吗?能做账吗?
老师,我做无票销售,之前是小规模,后来成一般纳税人,然后我报季报时,一部分报的是小规模的销售额,一部份是一般纳税人销售额,怎么做分录,要分几笔
老师好,这季企报,职工薪酬填本年累计还是本季
小规模纳税人给客户做业务1000元先开发票给客户,还没收到款,做外账分录要做价税分离吗