同学您好。你的7200都是9个点的税率吗?那240也都是是吗?我告诉您怎么算进项票,您可以自己算,因为你可能会收到1个点9个点还有13点的进项。没办法给你推算多少进项票!比如你的7200都是9个点。7200如果都是含税金额。那你的销项就是7200/1.09*0.09=594.如果进项也都是9个点进项税额就是240/1.09*0.09=19 你应该缴纳的增值税是7200/1.09*0.026=171.万 需要的进项税额就是594-19-171=404

老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师您好!我们公司是嵌入式软件,国家对增值税这块有即征即退的政策吧,我想咨询一下这块公式具体是怎么计算的。就按照我们公司软件开票金额为10万元,软件进项为0的情况,你帮我算一下应交税额是多少?退税金额是多?麻烦把公式写下来,给我参考一下,非常感谢
老师你好,双方都是13%的税,对方给我们进项1000万,我们开票1080万 ,对方拿走30万,我们要多少个点子才有利润?求老师的详细过程,麻烦老师解答了 点子怎么算出来的
你好郝老师,我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票,40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方,让乙方在给我们的材料方打款,材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票,乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项,乙方开给甲方多少销项,算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候,乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师,我们这样操作合不合理?我们算分包方吗?
老师 ,你好!有个问题 想咨询下你,就是我从农户那边购进的水果,然后进行二次销售,农户给我的普票,我怎么计算出可以都多少呢,比如农户给我开1万,那我可以抵扣多少进项税
老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录
董孝彬老师在线吗?想请教个问题
老师,现在有一般纳税人降成小规模放那个政策吗
老师你好,企业所得税汇算清缴算下来要退税,退几十块钱,但是我不想要退税,在哪里可以再调整一部分呢,招待费和滞纳金已经调整过了
老师你好,关于年度缴费工资申报中,需要填写“原缴费工资”和“新缴费工资”两个数据,若实际工资低于社保基数的下限,该如何填写?例如:实际工资是4000元,社保基数下限是4500元,新缴费工资该填写哪个数据?
老师,汇算清缴补交了一笔25年的企业所得税, 借,应交税费,应交企业所得税, 贷,银行存款 然后现在需要做补计提的分录,这个怎么做
所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税申报明细表,工资薪金支出,账载金额和实际发生额,填的是应付职工薪酬的本年累计数贷方数,还是借方数?
老师,公司通过公户给员工发放35000的工资,对于公司在个税和社保公积金方面有哪些影响,同时这个35000实际上是这个员工手底下团队3个人的工资,公户直接出账35000给团队的领导。
老师你好,请帮我解答一下以下两个问题: A公司100%投资B公司,B公司要注销,注销时亏损3万,收到100万投资款,请问, 1,B公司收到的100万投资款,如何归还给A公司? 2,B公司注销后,A公司的投资收益-3万如何处理,需要申报交税吗?
老师你好,纳税总额怎么取数?国家企业信用信息公示系统
非常感谢雪儿老师的讲解,我可能没表达清楚,我的进项240是进项税额,供货商开给我开票的的累计税额,其中有1个点,9个点,12个点都有,是个累计数,现在是销项税额594,进项税额是240,税负率要控制在2.6,需要的进项税额怎么计算?还麻烦雪儿老师在讲解一下,谢谢你了。
税负率就是你的不含税销售额乘以2.6 7200/1.09*0.026=171万你需要交171万的税,所以你在需要找594-240-171=183税额的进项票。
麻烦到时候给老师一个好评,谢谢,祝工作顺利