学员朋友您好,借:银行存款,贷:主营业务收入,其他业务收入,应交税金应交增值税。

销售给乙企业甲产品一批,开具增值税专用发票上注明价款10000元,税款1300元,另以银行存款支付代垫运杂费1000元,产品已发出,款项尚未收到
随同产品出售一批单独计价的包装物,开具增值税普通发票一张,金额为1017元,款项已收到。从小规模纳税人处购买商品一批,取得增值税专用发票注明价款为30000元,税款为900元,发票已认证。求进项税额和销项税额
(1)202×年11月23日,甲公司(一般纳税人)销售一批原材料,开出的增值税专用发票上注明售价为10000元,增值税额为1300元,款项已收存银行。该批原材料的实际成本为8000元。会计门根据增值税专用发票、银行收款通知,编制会计分录。
2.彩华公司销售商品一批,售价80000元,增值税税额为10400元,款项存入银行(已开具增值税专用发票)。会计分录
一、编制会计分录1.企业采购材料10000元,取得专票,增值税1300元;发生运费500元,增值税45元,材料已经入库,款项已经用银行存款支付。雁则2.销售部王平出差借款3000元。九层之3.销售产品,售价30000元,开具增值税专票,增值税3900元,产品已经出库,款项尚未收到。
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录